你好。您可以冲本年利润。

老师,营业税金及附加红冲前期多计提的,导致出现负数了,做企业所得税季报的时候,利润表里的营业税金及附加怎么弄呀,负数不通过。
申报表中的利润表里面的营业税金及附加是负数,是上个季度发生了退税,也做了对应的会计分录 借:银行存款 贷:应交税费—城建税 借:应交税费—城建税 贷:营业税金及附加 ,但是因为营业税金及附加是负数,申报不了,请问老师这个要怎么做账
老师,22年12月印花税多计提了,23年1月了借:税金及附加负数 贷:应交税金-印花税 负数。23年3月申报利润表发现税金及附加还是负数,税务局无法申报。3月我重新补了凭证:借:税金及附加正数贷:应交税金-印花税 正数 冲销1月的负数 然后借:应交税金-印花税 正数贷:税金及附加正数。科目余额表是没有余额了,但是利润表还是金及附加负数。这么办?
老师,请问营业税金及附加科目挂多了,怎么做呀?我做了冲红后,报表出现的就会营业税金及附加科目是负数,报送财务报表数据时不通过。
请问老师:利润表中营业税金及附加科目和资产减值损失科目中都出现了负数,正常吗还是账目做错了,
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
是今年挂错的,冲红本年利润怎么写分录?我想不出来
借应交税费贷本年利润。
谢谢老师明白了
你好同学: 不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!
怎么这样做的分录和我之前借应交税费,贷营业税金及附加,得出来的利润不一样了呢?
你好 冲这个不是已结转过本年利润了吗 以前时
对,1月做错了分录,本来是借应交所得税的写成营业税金及附加了,现在3月才发现
错误分录发来吧,我看一下到底是哪个分录?用的。用的哪个科目?
1月错误的 借:营业税金及附加 贷:银行存款 正确的应该是 借:应交税费 贷:银行存款 去年12月已经挂了营业税金及附加了,今年付款应该冲减应交税费的,结果又挂了营业税金及附加了。
那这样做没问题,借应交税费贷本年利润。因为你税金及附加是一月份的,已经转到本年利润了,不影响才对呀。