你好,看你收入结转。根据收入的情况,结转对应的成本。

老师,我们是建筑安装行业,一个项目800多万,收到多钱就开多钱的票,成本要怎么结?工程没完,怎么结转成本呢? 我们以前的会计是工程完工以后一次结转的
建筑安装公司不采用完工百分比法,直接按照开票确认收入结转成本可以吗
建筑企业,完工比例无法可靠计量,收入是按开票不含税收入确认的,那成本要按什么结转?
老师,建筑安装工程完工比例不可以准确计算,那应该怎么结转成本
小规模建筑企业,实行小企业会计准则,已开票但是工程未完工,没有工程结算科目,怎么确认收入,结转成本?
车辆购置税是几个点,老师
郭老师,我们收到一达通的款,我们是出口企业,平台帮我们收汇,转给我们人民币,我们收到怎么做账,会有哪些差异,差异做什么科目
26年红冲25年的销售专用发票,请问红冲后,这个账务要怎么做呢
待划转对公收款业务清算款项,2.09,怎么做分录
对公收款清算怎么做分录
老师,1.每月办公室的电费,物业费这些需要做计提?2.员工自费垫付物业费,报销时直接付给员工就行对?
老师,以前年度损益调整,对公收费少记,导致银行对不起 借以前年度损益调整 贷银行存款 这样做对吗
22年有一笔食堂垫付款,25年确定无需支付此笔款项,应该怎样做账,后面需要哪些附件
老师,我们外购的机器,捐赠给出去,没有取得相关收据,账务里怎么记账?
发票是24年12月开的1000元,25年1月报销费用,但当时未计入这笔,25年12月补录这一笔,并将24年开的发票1000元粘贴,有影响吗?
我的收入都是根据开票来确认的
你好 对应这个转成本 收入成本要配比
比如销售收入50万元,那成本相应的是60-50万元左右吗?也就等于是自己估算的成本
你好 这个不好说准确 不 看50万收入点总收入多少 来分一下 为好
好吧。老师,我去年暂估了销售收入,那今年这个销售收入怎么冲回呢。然后又在本月开出发票了
主要我们的总收入也没法确认,是按时计算的
那个也能计算出来的,根据比如说咱100万的项目确认50万的收入了,那不就是一半呗,成本也按一半。
有的工程他的总价算不出来,每个月都有,合同也是开放式的
那就没办法了,你就大致的估计一下吧。
老师,那能不能根据实际发生的成本直接计入成本,然后收入做暂估
收入应该是实际的,不能估咱发生了就记收入,因为收入要交税的。
好的,老师我去年暂估了,那要怎么冲回。我今年发票已经开了
您好,您去年展估的是什么?
暂估了收入,做的借:应收账款 贷:主营业务收入
那您这个做的就不对呗,您做了收入就要交增值税的。
那您就把这个分录红冲,然后按照发票确认收入就行了。
收入实际是产生的,就是没有开票。我去年增值税申报的时候没有计进去,是企业所得税的时候算了。直接红冲,还是通过以前年度损益调整科目
去年的收入要用以前年度损益调整来调整。