您好,根据您的题目,CD
甲公司为增值税一般纳税人,2019年5月份发生如下经济业务: (1)5月2日,预收A公司定金10万元,已送存银行。 (2)5月5日,从B公司购入一批原材料20万元,增值税额2.6万元,约定的现金折扣条件为2/10、1/20、N/30,假设现金折扣不考虑增值税。 (3)5月10日向A公司发出货物,开具增值税专用发票上注明的价款为50万元,增值税额6.5万元。余额已收回。 (4)5月11日支付给B公司购货款。 (5)5月25日,从C公司购入工程物资一批用于自建厂房,收到的增值税专用发票列明价款200万元,增值税税额为26万元,甲公司开具面值226万元、为期3个月的不带息银行承兑汇票予以支付,因向银行申请承兑汇票支付手续费2万元。假定增值税进项税额在取得资产时进行一次抵扣。(6)5月28日,厂房建造领用工程物资180万元。 (7)5月31日,甲公司此前开具的一张商业承兑汇票到期,甲公司无力支付票据款。 编制以上经济业务的会计分录
(2)2019年10月1日,购入一台不需要安装的生产设备,增值税专用发票上注明的价款为600万元,增值税税额为102万元。同时,甲公司开出并经开户银行承兑的商业汇票一张,面值为702万元,期限3个月,交纳银行承兑手续费0.351万元。(3)2019年12月31日,甲公司10月1日开出的商业汇票到期,该公司无力支付票款。编制会计分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
实务操作题1甲公司为增值税一般纳税人,2019年12月31日以银行汇票方式购入不需安装的生产设备一台,当日投入使用。该设备价款为360万元,运杂费2万元,专业人员服务费1万元,增值税税额为46.8万元。2.2020年1月1日,甲公司向乙公司一次购进了三套不同型号且有不同生产能力的设备X、Y和Z甲公司以银行存款支付货款88万元包装费2万元,增值税分别为11.44万、0.26万。假定设备XY和Z分别满足固定资产的定义及其确认条件,公允价值分别为30万元、25万元、45万元3(1甲公司5月7日以银行存款购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上注明的价款为20万元,增值税2.6万元。2)甲公司5月8日安装该设备时,领用材料一批,价值2.4万元,该材料的增值税为3120元,以银行存款支付安装费用为0.5万元,增值税为650元。3)甲公司5月8日将该设备安装完毕并投入使用编制分录
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
好的谢谢老师
您好,您客气,非常荣幸能够给您支持