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老师,有合同,给客户研发一款软件,已经开票了,是不是得做收入啊。

2023-04-14 17:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-14 17:10

你好,是的,是这样的

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快账用户3232 追问 2023-04-14 17:11

老师,但是没有研发好呢,也没有发货,怎么转成本呢,

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快账用户3232 追问 2023-04-14 17:17

老师,做了收入,要匹配转成本是吧。

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:25

你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票啊

你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票啊
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快账用户3232 追问 2023-04-14 17:32

对方让开呢。就提前开了。可以暂估成本吗

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快账用户3232 追问 2023-04-14 17:32

暂估的话,怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:35

你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票 没有暂估收入的做法 

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快账用户3232 追问 2023-04-14 17:50

老师,那3月份已经开票了,怎么解决呢

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:51

你好,需要红冲开具的发票 

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快账用户3232 追问 2023-04-14 17:56

老师,是3月份开的发票,开票了,不是得报增值税吗。我4月份红冲。那我3月份正常报增值税,是不是得做收入

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齐红老师 解答 2023-04-14 17:58

你好,已经开具发票了(不按规定操作开具发票),那就只能根据开具发票做收入处理

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快账用户3232 追问 2023-04-14 18:01

那还用转成本吗

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齐红老师 解答 2023-04-14 18:02

你好,为了做到成本与收入匹配,就需要结转成本的

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快账用户3232 追问 2023-04-14 18:08

老师,那怎么转成本呢

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快账用户3232 追问 2023-04-14 18:09

先暂估成本,4月份再红冲。可以不,暂估的分录怎么做呢。

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齐红老师 解答 2023-04-14 18:46

你好,可以先暂估成本,4月份再红冲 暂估的分录是 借:主营业务成本 ,   贷:应付账款-暂估

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快账用户3232 追问 2023-04-15 12:51

老师,我们是自己研发的,不应该贷应付账款 吧。

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齐红老师 解答 2023-04-15 12:53

你好,自己研发的,是应付研发人员的工资? 

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