你好,是的,是这样的

老师好!我公司受托开发了一个系统给客户,研发支出转为无形资产后,交付给客户时怎么做分录?已经开发票做了收入
老师,有合同,给客户研发一款软件,已经开票了,是不是得做收入啊。
老师,给客户研发了一套软件,先开的发票,怎么转成本,产品还没有给对方。开了发票要做收入,要转成本。但是还没有研发好呢。
请问老师,公司有签订的软件销售合同,是定制软件,我们收到定制软件发票,再开给下游客户,收到软件发票,是直接走营业成本,还是先入库存商品?
老师,公司是做软件开发的,小规模,给客户开的是:软件服务费,上个月已经开出来了,现在客户要:软件销售,可以吗?还有老师一般哪种情况要软件销售的明细发票
老师,店里给顾客送礼,送的香烟化妆品,这种能报销吗?会不会被查?
老师您好,我们租赁的厂房的装修费分别开材料费和建筑服务*安装服务可以吧?是5月份开的,6月1日新的开票规定对这个有影响吗?
老师,如果根据判断认为存在与治理层职责相关的,涉及舞弊的事项,除非法律法规禁止,CPA应当就此与治理层沟通, 这句话对吗?
商标转让款怎么入账?
2026年6月最新税收编码下,工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,请问我们做代理出口证服务费的,那我开票的时候要选生产生活服务还是选择其他生产生活服务?我这个票面该怎么开呢?之前开的都是代理服务费的发票
老师,做2025年工商年报,认缴出资额10万,2024年已经实缴了10万,2025年实缴是按0还是10来填写?
老师好.请问下企业所得税汇算清缴,固定资产A105080表,已折旧完的电子设备也要填吗
我司25年小规模纳税人时,有海关缴款书,现在升级一般纳税人,这个海关缴款书还可以抵扣吗
工业电气技术调试服务开在哪个税收编码?
老师,但是没有研发好呢,也没有发货,怎么转成本呢,
老师,做了收入,要匹配转成本是吧。
你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票啊
对方让开呢。就提前开了。可以暂估成本吗
暂估的话,怎么做分录呢
你好,既然没有研发好,也没有发货,就不应当开具发票 没有暂估收入的做法
老师,那3月份已经开票了,怎么解决呢
你好,需要红冲开具的发票
老师,是3月份开的发票,开票了,不是得报增值税吗。我4月份红冲。那我3月份正常报增值税,是不是得做收入
你好,已经开具发票了(不按规定操作开具发票),那就只能根据开具发票做收入处理
那还用转成本吗
你好,为了做到成本与收入匹配,就需要结转成本的
老师,那怎么转成本呢
先暂估成本,4月份再红冲。可以不,暂估的分录怎么做呢。
你好,可以先暂估成本,4月份再红冲 暂估的分录是 借:主营业务成本 , 贷:应付账款-暂估
老师,我们是自己研发的,不应该贷应付账款 吧。
你好,自己研发的,是应付研发人员的工资?