你可以先暂估成本。
你好,老师,请问公司是做研发定制,现在有销售产品,预收一部分款项,也开了票,但是还没有发生成本,我已经怎么入账做分录?还是怎么把研发人员的工资也归纳到产品的成本啊?
我们帮客户从国外网站买了一套软件,没有发票。但是我们要给客户开发票。采购成本1800,那我们的成本应该怎么算?
我公司销售产品,先给对方开的发票,没发货,对方也没付货款;月底了需要把成本一起结转了吗?还是发货后
老师,给客户研发了一套软件,先开的发票,怎么转成本,产品还没有给对方。开了发票要做收入,要转成本。但是还没有研发好呢。
老师,给客户开了销售发票,但是还没有发货给客户,月末需要正常结转成本吗
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
申报期什么时候结束这个月
老师,季报的工会经费是根据哪些数为依据?
企业销售农机给个人缴纳印花税吗
老师您好!刚接别人的账,上个季度3月份开了一张建筑服务专票3%税率(简易计税)原做账为:借应收账款20000 贷 主营业务收入19417.48 贷 应交税费-应交增值税(进项税)582.52 看她3月份账没有计提增值税和附加税。但是第二季度4月份已经缴纳了这笔税费,收到交税回单后,我要怎么做平这笔账?谢谢!
老师,巳经做了几年的账,现在整改加二级科目怎样操作?
老师,暂估成本怎么做分录呢
比如借主营业务成本-暂估,贷,应付账款。
老师,自己研发的,研发好了转入库存商品,暂估的话,贷应付账款吗,外购的贷应付账款,自己研发的暂估也是贷应付账款吗。
因为现在只是暂估这个成本嘛,你到时候实际有了票,你再进入研发。
老师,暂估成本,可以贷库存商品吗。
你好,可以的,也可以这样。