入账,主营业务收入应该是1200
老师,你好,我们是驾校,我想问一下,有一个网络科技公司给我们驾校招生,学员的学费及培训费等都是从网络科技公司的对公账上给我们转,我们付给教练员的这个培训费要怎么做,教练员平时都是自主招生,我们只收档案费,不包括培训,但是现在这个学员是包括培训费,培训费应该以什么方式付给教练员呢,如果是工资,但是教练员不属于我们的员工,就要买保险,如果是劳务费,就要教练员单独去开劳务发票,但是教练员他们也不愿意去开票,而且有税,他们就更不愿意了,这个要怎么办呢?还有,学费是通过网络科技公司的公账过来的,但是我们开票是以学员的姓名开的,这个有什么影响吗
老师,下午好。我们是民办非企业(非盈利)性质的职业学校,小车驾驶员培训的。我们收得培训费是一个人3千元,其中2千员是教练培训好学员以后我们再发放培训费给教练,1千才是我们的收入。想请教一下。这个收入的会计分录应该怎么做才是正确的?
老师,我们是驾校,收到培训费1200.其中600是要支付给教练的。我入账,主营业务收入应该是1200还是600
老师,你好。我们驾校收一个学生1500的学费,其中500是给教练的培训费,我们实际上是得一千元。做账我们如果做主营1500的话,那我们就要按1500的数来纳税。更子我们不是对纳税了吗?才得一千,1500缴税?
老师,我们是驾校,然后我们收取了学员的2000元培训费,其中600是我们驾校的管理费收入,剩下的1400是我们代收代付教练培训完学员以后再支付的培训费。我们只把600元的管理费收入存入了驾校的对公户账户,1400元存入了老板名下的私户。请问我们这样做是对的吗?如果不对是为什么不对呢?
老师,你好,我想问下,所得税费用这个科目统计的是当月的应交所得税金额吗?
老师,我们公司卖红酒的,经常发快递,这次买了一千元的纸箱怎么做分录啊?
老师你好,我司去年有一批生产设备卖出去了设备当时就搬走了,当时收到了部分款项,因为还差点钱没收到 所以一直没有开票没确认收入,这部分设备从去年到现在每个月都在计提折旧,今年8月份开票了,我该怎么做账?去年从卖出时折旧的费用在8月份做账时要怎么处理?8月份计提折旧是不是不能再计提已经卖出去的设备了
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师:一固定资产原值为17590元,已折旧14775.6元,净残值为1759元,净值是2814.4元。现把此固定资产处理,卖了1500元。那么,这笔业务怎么写分录?共需要写几笔业务就完整了?请老师指教!
你好老师,离职经济补偿怎么计算啊?需要申报个税吗,如何申报个税
现在有电子发票了是不是进项抵扣可以不用打印出来留底了呀?
老师,通行费是专票和普票都可以低吗?要填在A栏,还是9b
个税是每月按累计预交,然后年末按总的报酬金额来计算嘛,要是本月达到了14.4万元,那我下月工资是不是要按20%来缴纳个税了
麻烦图片这个老师说下谢谢
这样我们实际的收入都没有这么多啊,更子不是需要纳税了,季度超30万
支付给教练,按工资申报个税
支付给教练的培训不是我们的成本支出吗?
这个报名费提成也是属于工资的一部分
这个个税是怎么申报?
意思每发一期的培训费都要申报?不是每个月都发,几个月发一次
在发放的次月申报就是
那发放这个培训费的分录应该怎么做呢?
按工资一样的计提和申报个税