不需要收的钱,你接受到外支出不需要付的计入到营业外收入

老师 我们公司已经不做了 老板说现在还不注销 应付账款和其他应付款挂账还很多 怎么处理
老师您好,参公事业单位。 单位长期挂账的这些其他应收,其他应付款,已经很多年了,现在应收肯定是收不回来了,应付肯定也不付了。该怎么处置?
老师,其他应收账款和其他应付账款挂了几年了,要怎么处理?其他应付款不付了要转营业外收入吗?小规模要交多少的税?
老师,应收账款很大,账很乱。怎么处理应收账款。应付账款也很大。代账公司弄的,应收账款很大。不知道他们怎么处理的,好像是为了平什么账,挂到应收账款上
老师,公司挂了很多其他应收应付款怎么处理?不需要收款和付款了
你好,我是运输公司,现在公司对外租的车,支付的租车款做什么科目呢?
物业公司下面的分公司与对方签订物业合同,由于某些原因,对方要求总公司开具发票,要怎么操作
25年1月份工资应发16259.25+3000=19259.25其中包括个人社保3462.75,实际发工资19722,老师帮忙做会计凭证详细
被挂靠方用了本应我们的进项税。是不是应该退给我们进项税款
老师请教一下 小微企业 做商品成本结转的时候 借主营业务成本 贷库存商品时 是直接记 含税价 还是要把1%的税提出来 做价税 分离 做会计分录 (小微企业)
他收取的管理费没有开发票
老师,工商登记上财务负责人有什么风险吗,与税务不一致可以吗。
那我们已经承担了销项税。材料商开出给被挂靠单位的进项税。被挂方是不是应该返还给我们呢。
我们是挂靠公司,购买的材料,材料商给被挂靠公司开具增值税发票。但是被挂靠方在付工程款时扣除了我们的增值税税金。那这个进项税他要推给我们吗。为什么?
老师,我9月份收到了一张进项发票,在9月份抵扣了,对方10月份要红冲重开,我9月份需要补税和滞纳金吗
金额比较大也可以吗,有100万左右,还是可以做个3方协议?
你这些都是有联系的吗?三方协议也不是随便签的。
有的是有联系的,那金额比较大应该怎么处理比较好,
有联系的就对冲一下,没有联系的还是该记入到营业外收支
对冲弄个3方协议是吗?
对,就是弄个三方协议就行
但是3方中有个人的,其他应收应付,别人不愿意签字盖章怎么办
你想要对冲的话,只能和对方好好协商一下,没有别的太好办法
那如果不对冲,这么大的金额可以做营业外收支吗?
可以,但是这个营业外支出 不能税前扣除
然后营业外收入要交税?
这样做营业外收支对那些方面有影响
对,营业外收入涉及到企业所得税
营业外支出会影响到你账上的利润总额
如果公司是亏损的就不影响是吧
对,要是亏损很多就没啥事