您好,这个是可以正常的话,你跨年了没

我之前的一笔费用做的管理费用,现在那个费用退回来了,要怎么做分录啊,是前面几个月的,费用我已经结转了
老师,我们跟个人签了一份顾问协议,前几个月的费用还没付,现在提前解约,谈好了前面几笔费用不再支付。每个月都有做计提这笔费用的分录,现在是直接做冲销的分录吗?
因为之前技术咨询费已经入管理费用了,现在月末要结转到管理费用的研发费用里,可以直接做凭证结转吗
老师,我们21年的时候付了一笔费用200万,之前做了管理费用科目,现在钱退回来了,怎么做分录呢
前两个月有一笔费用录入错误到管理费用,现在冲回来,多结转的管理费用要怎么做分录
外账计提工资前了了一个月,比如申报11月工资,计提在12月了工资,现在从26年想改正,要怎么操作。
您好老师,把养猪场承包出去需要交什么税,有什么税收优惠
刚成立的公司,没有业务,没有员工,个人所得税要申报吗?
出口商品商检,属地查验这里怎么委托,我们是外贸企业,我们向厂家海南公司拿货出口的,我们是发货人和申请单位吗,海南厂家是生产单位和发货人吗
老师,我们有个快递费,付款到3月去了,可是这个月报2月的税已经抵扣了,那这个发票就得做在2月了吧?那这样我直接做费用,然后搞个其他应付先行吗?下个月再冲掉
安家费有什么税收优惠政策吗
写字楼出售了单元,会影响土地使用税的计税依据吗
老师,改变折现率影响内含报酬率吗?现在不是已经修正过了嘛?修正的不要先用到资本成本吗?
原来有个项目是食堂餐饮管理的,现在不干了,当时买食堂用的天然气的时候,做的是借:其他应付款—食堂—天然气 借:应交进项税 贷:银行存款 然后每月计提天然气:借:主营业务成本 贷:其他应付款—食堂—天然气 现在情况是项目结束了还剩下3000块的天然气余额在其他应付款—食堂—天然气科目里面,不含税,现在转给学校了,把当时给我们公司开的发票给了个发票分割单和发票复印件,现在学校把3000块钱打到公司了,怎么做账呢
请教老师问题,我的工资是公司代扣个税,但是我自己的手工制作在小红书卖,申报收入是注册个体户划算还是个人申报划算?有没有什么金额多少问题哪个划算,还是多少收入都一样?谢谢老师
没有,过了两个月要怎么做账啊
那你就正常 借 银行存款 贷 管理费用
那样的话,管理费用就负数了,可以吗
可以,这个是可以的
好的,谢谢老师
没事的哈,理解了就好