你好 对 直接冲就可以
老师,我们跟个人签了一份顾问协议,前几个月的费用还没付,现在提前解约,谈好了前面几笔费用不再支付。每个月都有做计提这笔费用的分录,现在是直接做冲销的分录吗?
请问一下老师,之前月份计提了一笔费用,做的借销售费用,贷其他应付款,但是后面忘记了,在支付费用的时候做的借销售费用,贷银行存款,请问之前的那笔怎么调,是做一个之前的相同分录红字吗?
你好想问一下企业有一笔一年的管理费用-垃圾清运费每个月计提,已经计提了8个月,之前做的会计分录:借:管理费用,贷:其他应付款-单位往来,现在本月提前支付了这一笔一年的费用,是员工借支付的钱,做的会计分录是:借其他应收款-员工往来,贷库存现金,现在钱付了票也来了,问这个怎么做账呢
老师,我们是旅游业的分公司,独立核算,自负盈亏。本来每个月需要支付给总公司管理费,所以每月计提了管理费用,现在说这笔费用不用支付了,那我去年计提的费用是汇算清缴调增还是这个月做一笔相反的分录给冲减啊?
老师,之前社保没计提,直接出费用了,现在每个月补分录 借:应付职工薪酬-社保明细 贷: 应付职工薪酬-社保明细 这样可以嘛?还是要红冲了之前社保的分录,再补计提,在支付社保分录这样呢
老师 我们另一个公司的账户被冻结了 现在这个公司替他收款 付款是不是这样做
你好,我是一般纳税人,经营超市。就是我们在销售米,蔬菜,普通水产,油。我们开票出去可以免税吗?
老师请问下,生产企业,有一部分产品是外面购买,我们再卖给需方,这个算贸易吗?内销有没有影响
老师,我们给A公司开了一张建筑安装服务发票1万元,A公司没有钱付,他们让B公司给我们公司付款,那么后期我们要给B公司补张发票,这个就解决了吗?可给A公司开的发票是作废吗
小规模开票。原本是3%点,现在税收优惠减免至1%点。优惠的两个点,小规增值税报表怎么填
快账软件5403 借方本年累计和贷方本年累计无法编辑,只能在子科目下面编辑,但是科目余额表5403 税金及附加 借方本年累计和贷方本年累计都有金额,没有子科目,年中建账的话这个要怎么做?自己将数据录到子科目下面吗
老师,你好。问题一,其他公司法人,收到另一个公司的辅助教育费,他可以用个人身份证代开发票吗? 问题二 ,8月29日支付一批费用给下游,9月1日银行退回资金。说对方账号有误,请问8月29日需要做分录吗?银行流水减少。不及时到账,
请问老师装修款摊销是以收到发票为准,还是完工使用为准
小规模纳税人,1月份开具的普票,9月份发现开错了,可以红冲吗?分录怎么做?
房产原值,看什么,税局里有房产交易信息,看合同金额吗,印花税计税依据跟合同金额一致,跟契税计税依据不一样,选择哪个作为房产原值