你好 数据没问题 可以申报 没有风险的

老师 汇算清缴风险提示扫描 出来的这些我都不用填呀 怎么会这么多 要怎么办
老师!汇算清缴里的政策风险提示扫描需要点一下吗?
老师,汇算清缴已填写财务报表,还要提交扫描件吗?我看政策风险好像要扫描件?
老师好,以上汇算清缴风险扫描显示这样的可以申报吗?会有风险吗?
老师你好!请问汇算清缴风险扫描出现这个提示,需要调报表吗?填报的数据是没有错误的。
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
提示申报年限金额没问题吧?
只要会计上计提折旧的年限 大于税法 就没问题
我是按税法年限计提的,用原值直接除以年限看起来不对,因为有些资产是后期购买的。
要考虑购入时间 以及净残值的 所以直接用原值/年限 肯定是对不上的 这个逻辑就不对 所以不能这么考虑的
我知道不是这么考虑的,我是按实际计提值报的,这上面风险扫描显示这个提示,不知道能不能申报。还有我刚调增了一项未开票的成本也提示,我刚把那删掉就不提示了,这提示是风险吗?
只是提示而已 确实如此的话 直接申报就可以了
好的,只是让你确认一下了,属实没有风险了
是的 没有的 申报就可以了