实际有调增的不用忽略这里就可以的。
老师你好!请问汇算清缴显示的风险评估是19年度的季度纳税申报表申报错误,但是我不能修改,可以忽略吗?
老师,为什么我在汇算清缴时,风险提示里总是说我已申报了财务报表,要第二天重新扫描之类,如图。我也重新填列了,怎么还是出现这样的提示
小规模,2021年不用交所得税,季度交的所得税22年退了,但是没有全退,十几块的差额在报21年汇算清缴的时候扫描风险扫描时出现了这个提示,忽略吗?还是应该怎么办
老师你好!请问汇算清缴风险扫描出现这个提示,需要调报表吗?填报的数据是没有错误的。
固定资产清理。记入营业外收入还是其他业务收入?
科技公司,销售货物的时候增值税收入填在货物和劳务上面,有一个课程设计费应该属于咨询服务吗如果属于咨询服务是填在服务和不动产上吗?核的税种有商业3%.也有咨询服务
个体户升级为公司,资产与负债的差额怎么处理啊?
我五月份计提了电费,请问,这个月收到电费发票,请问红冲五月对不?还是把少计提的补上?
小规模纳税人超市有收入没有成本票,可以只做收入,不做成本吗,有费用票
请问公司新车间装修费怎么记账呢
支付社保费13358.24元,其中只有一个人的个人部分是员工承担,其它全是公司承担,怎么做分录
请问老师一月份的时候支付审计报告费,然后支付出去了,后面发现有两家公司吗?然后我已支付出去同一家支付了,然后后面次月的时候发现了,然后对方把钱退回来,然后我把另外一笔重新支出去了,那我怎么做帐呢?
老师你好,深圳地区贸易企业,一般纳税人,做钢卷批发的,关于开发票的问题,进项有些显示规格,有一些没有规格,之前开出去的销售发票都没有显示规格,这次有一个这客户要求显示规格,怎么处理,
老师,现在业务招待费扣除比例是多少?
调增的是暂估的,是实际要调的
你好,那就忽略这里就可以。
好的,谢谢你!
不用客气,工作愉快。