实际有调增的不用忽略这里就可以的。
老师你好!请问汇算清缴显示的风险评估是19年度的季度纳税申报表申报错误,但是我不能修改,可以忽略吗?
老师,为什么我在汇算清缴时,风险提示里总是说我已申报了财务报表,要第二天重新扫描之类,如图。我也重新填列了,怎么还是出现这样的提示
小规模,2021年不用交所得税,季度交的所得税22年退了,但是没有全退,十几块的差额在报21年汇算清缴的时候扫描风险扫描时出现了这个提示,忽略吗?还是应该怎么办
老师你好!请问汇算清缴风险扫描出现这个提示,需要调报表吗?填报的数据是没有错误的。
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
调增的是暂估的,是实际要调的
你好,那就忽略这里就可以。
好的,谢谢你!
不用客气,工作愉快。