您好,这个是不需要的了

季度没有达到30万起征点,免税,是不是不用填写,增值税减免税申报明细表
请问这个季度增值税没达到起征点,那么减免税申报表那里要填不?
减免事项表,没有达到增税起征点,怎么修改后,填写
老师,增值税没达到起征点,用填减免税那张表吗?
老师!本月都是普通发票,没有达到起征点,增值税减免税申报表需要填写吗
董孝彬老师 咨询您一个问题
请问老师,出口的进项票,在出口后才开进来,可以吗
宋生老师在吗?咨询一个问题
河北邯郸公司社保开户流程,谢谢老师。
老师,我店铺经营的是游艺娱乐的,顾客买了套餐后会有游戏币,可是这游戏币并不是说买了就全部用的,没用的是可以寄存在店铺系统顾客名下的,那请问寄存在店铺系统顾客名下游戏币对应的已收款金额是不是还没发生增值税纳税义务,发生增值税纳税义务的只是顾客已使用游戏币对应的金额?
发票类的罪分不清,老师给简单总结一下,卖发票只能是空白票?那买发票呢?
老师您好!请教一下:我们单位是分包商,甲方让第三方(劳务公司)监管账户代发人工工资,第三方劳务公司给我们开三个点的发票,请问我们需要给甲方开这部分代发的人工发票吗?如果要开,开几个点呢?
对方单位打款,但是开不出来票,我可以直接申报无票收入吗?
发现以前年度的发票错误,但是已经抵扣了,是不是要进项转出
出租方是个人的代开发票是要去税务局代开吗?
但我审报的时候提示比对失败呢?
您好,可以截个图吗
第3行填完,第10行还用填吗?
哪个是不需要的了
不填第10行,税额出不来啊
你截个图我看看吧
这是第10行没填的情况。
你没有超过30万,第十行还让你填?
让填,填上第10行,税额就出现了
第10行是小微企业免税销售额
那你就填上吧,最后申报虽然有税,也不缴纳
这是第10行的状态。
然后就出现这个提示
你是不是还要开票金额啊,
你是不是还要开票金额啊,
是不是还要正常开发票的?
对,还要正常开发票的
那你需要分开,也就是分开填这个表
没明白,怎么分开填?填什么表?
就是这个总的收入
开票那一部分金额填在第三行开票的位置
剩下未开票的话,填在小微企业免税的位置
这俩合计不能超过30万的这个
我们没有未开票的收入
难道你们全部金额都是开票的?