你好,这个营业外支出是什么业务的?
您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,这个营业外支出的金额在汇缴的时候是不是填A105000表第30行啊
你好老师,我要把不能税前抵扣的成本调增,我把金额填入了a105000这张表的第30行,最后风险扫描的时候出现这个提示,请问下到底是要填第30行还是第45行呢?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师,您好,汇算清缴时候,无票支出填在A105000这个表里的哪一行?
老师您好,请问公司有实缴资本,然后转让新股东时候可以把银行账户钱退给老股东吗
答案中2%的税率咋来的?
老师好,为了避免股东分钱,把未分利润提到任意盈余公积有用吗
公司有部分没买社保的员工,可以签“非全日制用工”劳动合同吗?这个“非全日制用工”有没有什么要求,怎么才可以签
老师好,任意盈余公积可以拿来分红吗
老师,我们公司不是厂房租赁公司,也没有经营范围,电网把电费开给我们公司了,户头是我们公司,我们公司要把电费开给其他单位,可以开吗
公户支付车保险费4783.06元,开发票金额4363.06元,代收车船税240元,会计分录怎么写?
老师,劳务派遣的员工需要上残保金吗
公立医院是免税,所有税都不要交纳,只需要交个税。但是与供应商合作,是不是开专票普票都行呢,跟供应商沟通时候,应该怎么区分开哪种票对医院有利呢?新手小白,说通俗易懂一点
你好,老师, 购销合同上面如果标注含税价格的话申报印花税就只能按这个含税价格去申报吗?
老板把车子处理了
不需要的 可以抵扣的 105090填写的
这个不太对应啊,他是卖了,不是汇缴的时候要加上营业外支出的吗
你好,不太对应是什么意思啊。
这个是处置损失,处置损失需要填写105090这个表格。
我现在打开的就是这个表格,第八行不对应,我们是卖,没有毁损,应该填第几行
这个表格
你好,那你填写第七行里面就可以的 看下第七行,自己能填写吧。
我该怎么填这个表
这个表应该咋填
第一列和第二列填写处置的损失就是营业外支出的那个金额。第三列填写的是614916.13 第五咧698065.75
车子还有装潢,是不是第五列填789263.48元
你好,第五列这里填写的是原值减残值的。
那就是填872107.53是吗?
看不懂 没看出来 这个就是用原值减去累计折旧的,你自己算一下吧, 你给我截图的那个分录,我只看到我写的那个。
不是说应纳税所得额,要加上营业外支出吗,是不是不是简单的加上,得根据税法调整
你这个营业外支出允许抵扣企业所得税的,不用加上。
正常处置的没有问题,可以抵扣你是非正常损失还是怎么了?
企业补亏表是不用把营业外填增吗?
你好,营业外支出需要看具体的业务,你这个不需要调的,还有其他的营业外支出吗?
老板卖了车,本来是她的合伙人买的车,分道扬镳,车也卖了
你好,你这个车可以抵扣的,允许抵扣就不需要调整了。