你好,这个营业外支出是什么业务的?

您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,这个营业外支出的金额在汇缴的时候是不是填A105000表第30行啊
老师,你好!2022年全年的季报累计资产减值损失30万元,在2023年审计结果累计金额出来是50万,那么我在做2022年汇算清缴的时候主表第7行减资产减值损失填30万还是50万,第15行的A105000填50万还是30万?
你好老师,我要把不能税前抵扣的成本调增,我把金额填入了a105000这张表的第30行,最后风险扫描的时候出现这个提示,请问下到底是要填第30行还是第45行呢?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
急急急!內账中,怎么求利润?麻烦老师们一步一步详细讲讲。问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗?然后当月的费用包括水电费,应付账款,应付职工薪酬,厂租等等也是一并核算吗?如果按照5%来核算利润怎么核算呢?成本这一块公司比较含糊,每一款产品也只有老板心里知道成本价,不知道怎么核算这个成本。
老师,你好,请问收到稳岗返还,应该怎么做账?需要交什么税吗
麻烦问下账上的库存现金可以转到对公账上吗?
甲公司向银行贷款500万,2.8%利息按月结,然后向与乙公司合作公司承担利息,约定3%,付银行贷款利息时借,其他应收账款/乙公司按3%算吗还是2.8%
银行贷款利息专票可以抵扣吗
老师,企友3e软件,在没交服务费的情况下,如何账套备份,将账套资料导到新电脑上呢
老师,我们跟物业签合同,然后把办公场所租一部分给别人了,但是我们进项房租费是普票,打算收租客不含税的金额不入账,这样公司亏吗?,怎么收才能覆盖我们交的税?
注册劳务个体户,主营水电工、木工、瓦工、油漆工,行业和组织形式选什么?经营范围选哪些?
老师:您好,请教下您—公司每个月支付的社保和公积金计入公司费用以及代付个人的,现金流量表都是计入现金流量表中的。经营活动 支付给职工以及职工支付的现金那类吗
问一下金包银需要交消费税吗
老板把车子处理了
不需要的 可以抵扣的 105090填写的
这个不太对应啊,他是卖了,不是汇缴的时候要加上营业外支出的吗
你好,不太对应是什么意思啊。
这个是处置损失,处置损失需要填写105090这个表格。
我现在打开的就是这个表格,第八行不对应,我们是卖,没有毁损,应该填第几行
这个表格
你好,那你填写第七行里面就可以的 看下第七行,自己能填写吧。
我该怎么填这个表
这个表应该咋填
第一列和第二列填写处置的损失就是营业外支出的那个金额。第三列填写的是614916.13 第五咧698065.75
车子还有装潢,是不是第五列填789263.48元
你好,第五列这里填写的是原值减残值的。
那就是填872107.53是吗?
看不懂 没看出来 这个就是用原值减去累计折旧的,你自己算一下吧, 你给我截图的那个分录,我只看到我写的那个。
不是说应纳税所得额,要加上营业外支出吗,是不是不是简单的加上,得根据税法调整
你这个营业外支出允许抵扣企业所得税的,不用加上。
正常处置的没有问题,可以抵扣你是非正常损失还是怎么了?
企业补亏表是不用把营业外填增吗?
你好,营业外支出需要看具体的业务,你这个不需要调的,还有其他的营业外支出吗?
老板卖了车,本来是她的合伙人买的车,分道扬镳,车也卖了
你好,你这个车可以抵扣的,允许抵扣就不需要调整了。