你好,这个营业外支出是什么业务的?

您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,这个营业外支出的金额在汇缴的时候是不是填A105000表第30行啊
你好老师,我要把不能税前抵扣的成本调增,我把金额填入了a105000这张表的第30行,最后风险扫描的时候出现这个提示,请问下到底是要填第30行还是第45行呢?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师,您好,汇算清缴时候,无票支出填在A105000这个表里的哪一行?
老师,发放劳务报酬10000元需要交多少个税?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?急啊
张三由甲公司发工资,代交社保公积金(社保转到甲公司了),但是工资由乙公司(张三的前任公司)承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何做会计分录?
张三由甲公司发工资,代交社保公积金,但是工资由乙公司承担,乙公司把工资定期汇给甲公司,现甲公司发张三1月工资,应发15000元,应扣社保公积金2500元实发12500元如何入账?
老师,我们公司是一般纳税人,今天申报工资薪金,我们老板让增加几个员工,但是任职受雇从业日期是从2025年8月26日开始,这个日期可以这么填写吗
老师,1月份发了2个月工资,去年10和11月,不是会超?要交个税了?怎么处理?
老师,新增值税法里怎么没写个人收入按次收入那个呢
个税申报是发放的次月申报个税吗
木制品*胶合板的税务编码是什么?木制品*木方的税务编码是什么?
1050105990000000000这个编码是哪类产品
老板把车子处理了
不需要的 可以抵扣的 105090填写的
这个不太对应啊,他是卖了,不是汇缴的时候要加上营业外支出的吗
你好,不太对应是什么意思啊。
这个是处置损失,处置损失需要填写105090这个表格。
我现在打开的就是这个表格,第八行不对应,我们是卖,没有毁损,应该填第几行
这个表格
你好,那你填写第七行里面就可以的 看下第七行,自己能填写吧。
我该怎么填这个表
这个表应该咋填
第一列和第二列填写处置的损失就是营业外支出的那个金额。第三列填写的是614916.13 第五咧698065.75
车子还有装潢,是不是第五列填789263.48元
你好,第五列这里填写的是原值减残值的。
那就是填872107.53是吗?
看不懂 没看出来 这个就是用原值减去累计折旧的,你自己算一下吧, 你给我截图的那个分录,我只看到我写的那个。
不是说应纳税所得额,要加上营业外支出吗,是不是不是简单的加上,得根据税法调整
你这个营业外支出允许抵扣企业所得税的,不用加上。
正常处置的没有问题,可以抵扣你是非正常损失还是怎么了?
企业补亏表是不用把营业外填增吗?
你好,营业外支出需要看具体的业务,你这个不需要调的,还有其他的营业外支出吗?
老板卖了车,本来是她的合伙人买的车,分道扬镳,车也卖了
你好,你这个车可以抵扣的,允许抵扣就不需要调整了。