你好,这个营业外支出是什么业务的?

您好,老师 是这样的,我们公司开出去发票645,到账600,这个账之前一个老师教我做营业外支出,到汇缴清算时在调整明细表上第30行进行调增。和我看了一下表格,有四个要填写:账载金额,税收金额。调增金额,调减金额。那填在哪一栏下面数字是不是45呢?
老师,这个营业外支出的金额在汇缴的时候是不是填A105000表第30行啊
你好老师,我要把不能税前抵扣的成本调增,我把金额填入了a105000这张表的第30行,最后风险扫描的时候出现这个提示,请问下到底是要填第30行还是第45行呢?
老师你好!汇算清缴时营业外支出需要填写在A105000表27行与了取得收入无关的支出里面吗
老师,您好,汇算清缴时候,无票支出填在A105000这个表里的哪一行?
建筑劳务公司,的劳务是纯劳务,还是可以是劳务加机械设备铲车的使用费一起开发票不?
我们向个体户进货,钱可以转到法人的账户里面的吧?
麻烦问下,每月社保申报是哪一天,为什么有的人是月初申报社保,有的是月底申报社保
老师,学堂资料里有非全日制劳动合同版本吗?
卖电动车的,运过来的物流费用,属于什么费用
老师,请问一下实收资本,法人转入款备注股东款可以去实收资本的嘛?还是只能备注投资款入实收资本
公司是一批一批发货给亚马逊平台,平台再销售。有报关单后,就确认收入开销售发票。实际亚马逊还未销售,等销售后,才有实际收入。这样,已经提前开发票。怎么做账呢? 再有公司是生产企业,以前办过出口免抵退资质。亚马逊开的进项发票,可以用来抵扣亚马逊销售的货物吧?
老师,公司做外贸出口,给货运代理公司付的货运代理费怎么入账,开的六个点的代理服务费发票
老师,请问下找临时工代开发票,发票上备注了个税由公司代扣代缴,这个税费公司承担,这种可以吗,有没有什么风险
老师,请问火车票退票费可以下账么,可以的话怎么记账?
老板把车子处理了
不需要的 可以抵扣的 105090填写的
这个不太对应啊,他是卖了,不是汇缴的时候要加上营业外支出的吗
你好,不太对应是什么意思啊。
这个是处置损失,处置损失需要填写105090这个表格。
我现在打开的就是这个表格,第八行不对应,我们是卖,没有毁损,应该填第几行
这个表格
你好,那你填写第七行里面就可以的 看下第七行,自己能填写吧。
我该怎么填这个表
这个表应该咋填
第一列和第二列填写处置的损失就是营业外支出的那个金额。第三列填写的是614916.13 第五咧698065.75
车子还有装潢,是不是第五列填789263.48元
你好,第五列这里填写的是原值减残值的。
那就是填872107.53是吗?
看不懂 没看出来 这个就是用原值减去累计折旧的,你自己算一下吧, 你给我截图的那个分录,我只看到我写的那个。
不是说应纳税所得额,要加上营业外支出吗,是不是不是简单的加上,得根据税法调整
你这个营业外支出允许抵扣企业所得税的,不用加上。
正常处置的没有问题,可以抵扣你是非正常损失还是怎么了?
企业补亏表是不用把营业外填增吗?
你好,营业外支出需要看具体的业务,你这个不需要调的,还有其他的营业外支出吗?
老板卖了车,本来是她的合伙人买的车,分道扬镳,车也卖了
你好,你这个车可以抵扣的,允许抵扣就不需要调整了。