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老师我这个企业是个体工商户,申报经营所得,我打开自然人电子税务局-点击综合所得申报里面没有经营所得申报,在分类所得申报里也没有经营所得申报
老师,怎么知道个体户是在电子税局报经营所得的,还是要在个税系统里报经营所得的?为什么有的要在个税里报,有的又在电子税局里报?
个体户个人经营所得年度汇算在电子税务局系统申报还是哪里?
个人所得税生产经营所得汇算表在电子税务局报税系统申报还是哪里?
老师,个体户的个人生产经营所得在哪里报啊?电子税务局里没有啊
老师,现在新增值税税法出台后,企业给下游企业开具电费转供电的发票可以开不征税的基金发票吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
怎么看自己是核定征收还是查账征收
1入电子税务局后,点击界面上方的【我要查询】. 2、点击我要查询后,点击【历史办税操作查询】. 3、点击历史办税操作查询后,界面跳转,点击【认定管理查询】. 4、点击【认定管理查询】后,点击【税(费)种认定查询】,再把界面拉到最右方,点击【查询】.5、点击【查询】后,界面就会弹出公司核定的所有税种以及具体税率了.
查账征收的话就需要做账是吗? 比如1季度收入26万,没有开票,就要填在栏次一里面26万吗
对的没错, 是这样的
不需要剔税吗?实际收了多少就填多少码?
同学您好,学员您好,是的,对的
剔税吗?还是不 剔?
26免税就是不需要剔税的
个体户核定征收变为查账征收后,是不是就不交个人生产经营所得了?而是在个税app上申报工资就可以了是吗
就是收了26万现金啊,怎么知道免税不免税?
可以的, 这样没问题 ,同学您好,小规模月10万元(季报的30万元)以下(含本数)免增值税;
那就直接这样填就好了嘛
提交一下看看是否可以打印申报记录
可以打印,但是这个26填的栏次对不对?是填在这一栏还是填在未达起征点销售额?
看清了,这个26要填10行
您说的个体户,填在11行未达起征点
10行是灰色,按不动啊
您说的个体户,填在11行未达起征点
前面的信息都显示未读
报个人生产经营所得的时候,收入总额也是按26万填吗?
是的没错, 是这样的