您好,社保扣款一般是直接三方协议从公司账户上扣钱,可以选转账
老师我们是按实发工资做工资账务处理的,例如我们本月工资实发数是20万,是已经扣除社保数了,我们计提时候,直接是借管理费用~工资,直接人工,贷应付职工薪酬20,实际付工资借应付职工薪酬20,贷银行存款,20, 社保费计提是全部的公司和员工个人的,借管理费用~社保费,贷方应付账款-局社会保险事业 实际支付社保费是借应付账款~社保局,贷银行存款因为我们多扣员工社保,现在退回去给员工的社保费,分录借方是什么?贷银行存款
现金支票可以背书吗?另关于转账支票有两种收款方式,收款人委托开户银行代收支票票款和付款人委托开户银行划转支票票款,这两种方式有什么区别?不同情况下,分别怎么确认?
老师,我想问一下,我们2020年开票收入款已经收回,但账上没有做收回分录。该笔款项收回是分为两部分,一部分他们直接通过应收给我们代付了一部分工人工资,余款回账户上。20年只做了回款的分录,没有把代付的那笔应收做上,现在相当于对方不欠我们款了但我们账上还挂了代付的没有冲减。我该怎么调整。对方付款时有扣我们一部分的罚款,但是罚款没有发票什么的,我该怎么入账?
请问老师:保证金支付用的个人账户(未做任何账务处理),退到了公司账户(借:银行存款 贷:其他应收款),又以备用金的形式退给了个人(借:库存现金 贷:银行存款),之前的这些账是代理记账公司做的,给我的回复是他们只管公司账户的账,所以个人支付保证金没有做账务处理,凭证录入也没有在我们现在的系统上,现在该如何调整呢
老师,请问一下,支付货款我做的账是 借应付账款贷银行存款 对方退回了,我可以做借银行存款贷应付账款? 我看了有人退回做的账是借应付账款负数贷银行存款负数, 现在我结账了。该怎么做呢?
老师,我想问下,我们公司卖了二手车,二手车开了发票,这笔怎么做分录呢
老师心理培训费能开非学历教育服务,培训费吗
你好,老师我想咨询一下我的客户搞出口退税,然后查到我公司要提供往来证明,现在税务局要求提供工资社保证明,租金等资料,现在是工资表我做的是与社保人员相同的是13人是一致的,申报个税人员不一样有20个,要我提供社保明细,租金要我提供发票,我没有发票,像这种情况应该怎么和税务局人员解释呢
买原材料具体怎么做账
老师你好,我们公司有低值易耗品,购入时做了五五摊销,现在查到好多已经没有了,那现在我们需要怎么处理?管理费用里面只有一个低值易耗品摊销科目,还需要另外增加一个低值易耗品吗?还是可以用低值易耗品摊销这个科目?
我们收到一个自然人开来的发票 57100 是租赁机械费 其中个税 是经营所得 799.4 这个799.4 怎么来的
居民企业向境外非居民企业支付的编曲服务费用,取得的形式发票INVOICE,能否直接所得税前列支?作为付款方,是否有义务做代扣代缴增值税以及企业所得税?相关税法规定是?
老师我公司与律所合作,帮律所市场调研,市场开发,我公司给对方开票,需要开什么票项目,营业执照增什么项目
老师汇算清缴出现退税怎么调整
甲公司一般纳税人从农户手里收购小麦10000公斤,26000元,开9%收购发票(免税),如何入账?