你好税收金额也是1200 的

工资薪金支出张载金额1200实际发生1200那么税收金额应该怎么填? 实际发生就只有1200,没有可以睡前扣除的
汇算清缴工资薪金支出账载金额和实际发生额还有税收金额啥意思,怎么填,可以填一样不
老师,账载金额:应付职工薪酬贷方,实际发生金额:应付职工薪酬借方。老师,工会经费支出,账里只计提,没有支出,我的税收金额怎么填呢?
老师,这个(一、工资薪金支出)22年计提了10万,支付了10万,那么,(账载金额)跟(实际发生额)还有(税收金额)怎么填写
老师,汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填?账载金额是计提金额,实际金额是发放金吗?因为今年有发放以前年度的工资,所以实际发放金额比账载金额大,要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗?
老师,所得税汇算清缴,职工薪酬那里还需要调增减吗?我们是次月发工资,12月工资12月计提,比如计提是2万,实发是1万,还用调减1万吗?次年1月就发12月计提的这一万工资了
2020到2022年租金收入全部做主营业务收入到2025年这样可以吗
公司是做图书的,免增值税,前期经营进货老板没有要发票,导致应付账款借方发生额有一千八百万。目前要做股转,税务局不让通过,请问要如何处理这个事情?
生产的产成品,在销售环节需要用到纸箱,打包带,领用的纸箱是计入销售费用,还是应该计入制造费用,但是并不是所有的产品都销售了
公司目前引入一名高级合伙人,按照约定享受公司利润分红,此笔分红必须纳入工资合并计算个税,还是有其他方式可以单独申报,避免这笔利润分红合并工资报税后设计可能得离职赔偿?
朴老师,我的进项税额平不了账呢。现在是显示做账100元,抵扣进项120,这个账怎么对呢
老师。我们的招标服务费。9万元。一次性计入管理费用了。现在督查组问了说为啥一次性计入了。他们是分摊计入的。他们也不是查账了吧。就是问问。我想问问老师你觉得我怎么回答更好呢
请问老师审计里面专项应付款是计提收入的5%吗?
老师,2025年增值税申报表的收入是:9400762.88元,现在汇算清缴申报时根据利润表的数据营业收入是:9372444.3,我查了一下原因是25年3月份清理了一台固定资产收入28318.58元,当时是做到固定资产清理科目,没走主营业务收入,所以利润表的数据比增值税申报表上按适用税率计税销售额本年累计9,400,762.88要少28318.58元,那现在汇算清缴提示申报时提示:您单位本所属期申报增值税收入[9400762.88]元,与主表第1行营业收入 [9372444.30]元 金额存在差异,请确认申报数据是否准确!我直接点继续申报还是怎样?谢谢
医保滞纳金计入什么科目?能企业所得税税前扣除吗?
我司没有固定资产,折旧没有金额,资产折旧摊销情况纳税明细表可以0元申报吧?
你好对的 可以这么做的
这里营业外支出是手动填的0.62,但纳税调整增加额又多了0.62,这样增加额0.62好像不对,不应该是调整,但是纳税项目调整申报表系统有提示要填写,但在税收滞纳金、加收利息账载金额这一栏填了0.62后,后面就自动调增了0.62,不知道是哪里错了
营业外支出这个是什么的。
营业外支出是税收滞纳金支出
正确的,这个就需要纳税调整的填写账单金额就可以。
意思是主表的营业外支出也要填0.62,纳税调整张载金额也要填对吧?
对的,是的,是这么做的。
为什么滞纳金支出要调整,不能抵减?
税收滞纳金抵扣不了所得税的
好的,明白了
不用客气,工作愉快。