你做了两次应交税费,你第二次收钱的时候应该借银行存款,贷应收账款就可以啦。
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
老师您好,我们是建筑公司(被挂靠方),只收取管理费用,接上任会计,请老师分析一下: 个人挂靠我司,转钱到公司账户付材料款; 借:银行存款 贷:其他应付款_某项目个人 借:预付账款_某供应商 贷:银行存款 借:应付账款_某项目 应交税费_进项 贷:预付账款_某供应商 收到工程款 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费_销项 扣除管理费后公司拨款至项目 借:主营业务成本-材料 -人工 贷:应付账款_某项目 应付职工薪酬 借:应付账款_某项目 应付职工薪酬 贷:银行存款 如果收到甲方工程款,没有拨付给项目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本吗?其他应收款和应付账款-某项目得结转吧(原会计一直挂在那里)
建筑公司用开票法核算,就不用工程结算这个科目吧?开票记收入就借预收账款应收账款贷记主营业务收入应交税费应交增值税销项税,这样对吗?
建筑行业,项目维修工程,现对甲方开专票税额9%,(未收到款)记账 借应收账款-甲公司-某项目 贷主营业务收入-某公司-某项目 应交税费-增值税-销项税额 收到款项后记 借银行存款 贷应收账款 应交税费-增值税-销项税额 这样记的话账好像不平,哪里出错了呢?
请问,劳务公司,比如一个项目9月开发票100万,9月到账80万,借 银行存款 80 应收账款-某某公司 20 贷 主营业务收入97.09 应交税费-应交增值税-销项税额 2.91万吗
老师,因我公司与甲公司协商,为弥补甲公司订单号120费用损失1000元,我们公司少收甲公司订单号221货款1000元,请问老师,这1000元款怎么做账,会计分录怎么做
批发零售行业可以享受加计研发扣除吗
自有房产的房产税是怎么计算。怎么交税的啊
老师问一下现在公司的车付车辆购置税自动回扣款吗
小规模没有取得对应的成本发票,需要怎么交税的
老师麻烦问下,小微企业的335,是指报表前面的利润不超过300万,还是应纳税所得额不超过300万呢?
制作公司抬头的打印制作费用计入哪里
我们生产型出口企业,有一笔出口是2月份的,货发了款收不到了,发票是2月开的,2月已报关,现在能红冲掉吗?
老师 我家是高企 主要也是干技术服务的 但是今年销项表技术费才开了20万 开回一张票票额100万 认证的话成本大于收入太多了 这个该怎么弄
月底结转增值税的分录
项目维修工程,现对甲方开专票税额9%,(未收到款)记账 借应收账款-甲公司-某项目 贷主营业务收入-某公司-某项目 应交税费-增值税-销项税额 收到款项后记 借银行存款 贷应收账款 缴纳税额时记 借应交税费增值税销项 贷银行存款 老师是这样做吗?
你们单位是一般纳税人还是小规模的?
一般纳税人
那你交税的时候,销项减去进项不是全部按照这个销售来缴纳的。
那缴税时应该怎么做? 借应交税费增值税销项 贷银行存款 应交税费增值税进项?
借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费未交增值税, 这个是结转需要缴纳的增值税缴税,借应交税费未交增值税贷银行存款。