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老师,我3月份有张办公费的专票没有认证,我想把办公费计入到3月份,怎么做会计分录

2023-04-16 10:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 10:55

借管理费用、办公费、 应交税费、待认证 贷银行

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快账用户1491 追问 2023-04-16 11:00

应交税费—待认证,这科目余额在借方?

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齐红老师 解答 2023-04-16 11:04

你好,对的,是的,它的发生额就是在借方,它不可能出现贷方余额。

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快账用户1491 追问 2023-04-16 13:50

下个月认证后怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2023-04-16 13:57

借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证

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借管理费用、办公费、 应交税费、待认证 贷银行
2023-04-16
对,没问题,就是这么做的。
2022-04-12
你好,相关装修支出确实是已经发生了吗 
2022-04-05
这个具体的是什么业务的。
2022-02-17
是的,红冲2月份无票的,然后3月份按发票入账。
2024-04-02
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