你好,相关装修支出确实是已经发生了吗

你好,有一个问题我想咨询一下,2021年12月份我收到一个25万的专用发票,我们是一般纳税人。老板说是办公租赁的地方,发票开的也是租赁费。但是我到现在也没认证,没入账,也没给对方付款。那么我想知道这个发票今年可以入账吗?分录怎么做呢
办公室装修发票还没到,我想在3月份先做费用,来冲利润,想问一下可以吗?会计分录又要怎么写呢?
老师你好,我们公司现在发票比较缺,想做暂估成本,下个月再把发票补回来,请问会计分录怎么写呢?本月写借管理费用-暂估100元,贷其他应付款-暂估100元可以吗?那下个月回冲时该如何写呢?是写一个相反的分录吗?然后再一张一张的录入费用票吗?
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
老师好 我们公司是小规模纳税人,在2022年暂估了一笔费用,但是2023年3月份收到了成本发票想要冲销2022年暂估的费用,这个会计分录要怎么做呢?
印花税申报的时候 提示子目为空 征纳互动说 税源采集点修改 进入后子目可以选择 然后保存 这个在哪里操作呢
今年用以前年度损益调整科目调整了一笔分录,金额100元,涉及金额较小,专管员没让调整上年的财务报表年报和企业所得税汇算清缴,第二季度申报财务报表导致未分配利润期末减去期初不等于利润本年累计数,报表不勾稽,这该如何处理
现在发现去年的工资多做了26000.现在如何处理,需要更正2025年的年报吗?
老师有一个这样的问题,就是公司最近两个月的工资没有发放,个税已经缴纳,导致了应交税费是个负数。我可不可以先做一笔计提个税的分录,借应付职工薪酬工资,贷:应交税费~个税,将原本发放工资的分录,分成两笔做,是的,应交税费,不出现负数。
餐饮个体户6月中转为公司 个体户经营了一个半月 工商部门要求转为公司 个体户已做清税 月中转为公司这边怎么做成本?
老师,有张发票要冲销一部分款,可以开部分红字发票吗?
老师建筑装饰工程公司会计分录有哪些麻烦发一下
申报销售收入同比增长怎么算:2025年1—6月498617.74,2026年1—6月475408.23
董孝彬老师,我公司有几位长期兼职人员(老板的亲戚),他们确认每月有为公司兼职干活,每月给他们发工资(公司不多1000-5000元),这样申报个税时按照工资薪金来申报行吗?公司没有为他们买社保行吗?
公司电费需要开发票吗
发生了没有发票,对私付款的,我想先冲利润,下个月再把这笔红冲掉
企业所得税不想先预缴税金,以后月份就亏损了
你好,发生了没有发票,可以先做暂估入账处理
老师,暂估要怎么做分录呢?能帮忙写一下分录吗?谢谢老师
你好 借:长期待摊费用,贷:其他应付款—某某个人
老师可以直接做借:管理费用–办公费吗?
你好,不可以。因为这个是装修支出,需要按一定的期限摊销才是的
那挂这个也不能冲利润啊
那我22年第一季度就会盈利啊
我要直接先做费用
你好,不能因为人为想达到冲减利润的目的,就把应当计入长期待摊费用的支出直接计入管理费用啊