您好,以前年度损益调整 这个金额 体现在 负债表的 未分配利润里了,填在财务报表里
以前年度损益调整怎么做呢?老师请问以前年度损益调整怎么做账?填的报表那里呢?
21年费用记入22年以前年度损益调整,填表21年汇算清缴时要怎么填表
往年的费用做了以前年度损益调整分录,在做汇算清缴的时候以前年度损益调整需要填报吗?填在哪里呢
注销时发现以前年度的错误,调整做以前年度损益,所得税汇算时怎么填?
老师…以前年度的收入…已经做账务处理…做以前年度损益调整…汇算时填表怎么填
我们上个月主营业务应收销项是54348元。增值税是6252.43元,主营业务成本是48095.58元,增值税6252.42元,这个申报对吗?
企业所得税年报中工资支出中的账载金额和实际发放金额的年限是怎么界定的,比如我24.1-24.12计提50000元工资 但实际发放43000 该怎么填
老师您好,公司小企业会计准则,融资租入的固定资产,比如开始入账时 借:固定资产-融资租入设备,应交税费-(进项),贷:应付账款,那么后期还款开具利息发票的分录怎么写分录呢
刘艳红老师,您好! 今天有时间吗? 需要请教一下您
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
老师做在未分配利润里…企业所得税汇算表就不用填了是吗?
您好,以前年度收入不影响汇缴年的应纳税所得额,不是2022年的嘛,您已经更正申报这个以前年度汇算清缴申报表了,2022年就没有要填的
老师…这个金额我体现在资产负债表未分配利润里了…做所得税汇算时…要填调整表吗?
您好,所得税汇算重点是计算本年的应纳税所得额要不要调增调减,您这不是2022的收入,不要管。调整表也就是负债表的未分配利润
老师…我以前年度的汇算表…还要更正吗
您好,您 是哪年的收入啊,要改的呢,您收入多了,要调增应纳税所得额啊
19年的收入…就6千多元……21年的费用3000多…我都做在以前年度损益调整了…结转到未分配了-…不知道汇算需不需要填汇算表
您好,那您要更正19年和21年年度汇算清缴申报表的啊
知道了老师…要是不更正19年…21年的汇算表…有没有风险呢…
您好,当然有风险啊,您这以前年度损益调整都入账了,一看就知道的