你好; 到时按照你调整后的数据 把这笔费用加在21年年报去报 有合理发票可以税前扣除的

22年1月份用了“以前年度损益调整”科目,为什么要在21年的汇算清缴里填写
老师说19年费用漏记,在21年用以前年度损益调整补记账,汇算清缴前再不需调表,是不调21件汇算表,但要调21年之前比如汇算20年报表吧?
老师,请问下21年开具费用发票,在22年才取得入账,做账入以前年度损益调整,那在21年所得税汇算清缴时候,填税务哪个表里呢?
21年费用记入22年以前年度损益调整,填表21年汇算清缴时要怎么填表
21年汇算清缴时,21年账上有20年的票据,是不是需要调增,那么22年的账上有21年的票据(计入了以前年度损益调整)蔡,这些计入以前年度损益调整的费用做21年汇算清缴时怎么处理
请问折旧内部调整,需要再做一个分录:因为我想到每个月月末都会计提,借管理费用,贷非… 借生产成本,贷生产用设备之类,累计有增有减,对应管理费用和生产成本也想着要增减
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
是直接算到21年相应期间费用里填表吗?
还是填纳税调整表
你好; 是的。直接在你21年 期间费用里面去写哈; 有发票直接税前扣除的