您好,同学,冲掉多计提得部分,按照之前的分录,做负数表示
老师,小企业准则,发现去年多计提了教附加224元。今年怎么处理?
我也是去年计提了费用,今年收到发票,适用小企业会计准则请教老师怎么处理
老师,您好!小企业会计准则下,2022年收到了2021年度的发票人工费307320,怎样进行账务处理
老师您好,我适用小企业会计准则,去年多计提了工资,今年应该怎么做呢
老师您好,2022年我公司计提电费费用多计提了10万,今年收到发票怎么处理?(小企业会计准则)
现在公章都有编码嘛,如果执照没有备案刻过公章的情况下,是不是不会知道公章编码是多少
老师好,我想问一下全电发票学习视频在哪里找
1月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月应预扣预缴税额=7000×3%=210(元);2月:累计预扣预缴应纳税所得额=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月应预扣预缴税额=14000×3%-210=210(元) 7000的个人所得额对应的3%?
26年中级小然老师会讲课吗
老师好,我想问一下全电发票的学习视频在哪里可以找到学习
新成立的小规模,员工垫付的管理费用普票已做账,但是其他应付款需要2个月后公司才付、当月怎么写分录?需要结转费用吗
图书免税账务处理怎么做
外贸出口,以什么时间确认收入? 因为报关单销售提供过来,过了几个月才开出口发票,下一轮开票的时候,可能混几个都有报关出口日期
零申报的企业应该如何建账,以前月度费用,和银行流水应该如何入账
老师 安装固定资产,买了材料没有入账,现在是安装好了一次做入固定资产可以吗 借:固定资产 贷:库存现金