您好!那就是免税的,在主表那里填写免税销售额就可以了,你先填一下看哦

请问老师,我们小规模,季度未超45万,增值税减免税申报明细表填写0,怎么提示比对结果不通过呢,这里应该怎么填写呢
老师,小规模季度30万以内免征增值税,销售额不超过30万的话,申报增值税的时候,增值税减免申报明细表需要填吗
小规模纳税人季度未超过30万的,个体户未达起征点免税额还需要填写在增值税减免优惠明细表吗?
老师我们是小规模纳税人,这个季度没超过30万增值税没交,减免税明细表需要填写吗
老师,我们是个体户,这个月季度销售额未超过30万,怎么填写《增值税减免税申报明细表》呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
主表我填了,申报的时候他提示让填写减免税申报明细表
您好!你们开的都是普票吗?能把主表截图吗?
是未开票的收入
您好!你要把免税销售额填写在未达起征点那里
好的,谢谢老师
不客气,有问题再沟通