您好 企业收到租房发票时,借:预付账款(或长期待摊费用) 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;按期进行摊销时,借:管理费用等,贷:预付账款(或长期待摊费用)
老师,请问收到一张租房发票,没有对公走账,请问怎么做支付房租和分摊房租分录呢?
公司一次缴纳半年房租,缴费时已做分录,房租每个月分摊,下个月才收到房租的发票,收到发票又怎么处理
待摊房租费用收到发票怎么写分录
支付房租和摊销房租如何做分录,发票是专票
老师,房租费付款时没收到发票,分录是这么写的:借:其他应收-房租,贷:银行存款,现在收到发票了,借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
我们是先预付房租费给房东,借:应付账款—房东,贷:银行存款 再跨月收到发票,借:预付账款—房租,应交税费 贷:应付账款—房东 平时每月摊销房租费,借:生产成本 贷:预付账款—房租 这样对吗
您好,对对,会计分录没有固定的,您上面分录清晰,往来账都会平,非常好
像其他财产保险,广告费,一年内的,不进行摊销,直接进入当期损益,可以吗?
您好,是的,我们也直接进入当期损益