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摊销房租费和收到房租费发票怎么做分录

2023-04-16 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-16 15:42

您好 企业收到租房发票时,借:预付账款(或长期待摊费用) 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;按期进行摊销时,借:管理费用等,贷:预付账款(或长期待摊费用)

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快账用户7935 追问 2023-04-16 15:47

我们是先预付房租费给房东,借:应付账款—房东,贷:银行存款 再跨月收到发票,借:预付账款—房租,应交税费 贷:应付账款—房东 平时每月摊销房租费,借:生产成本 贷:预付账款—房租 这样对吗

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:49

您好,对对,会计分录没有固定的,您上面分录清晰,往来账都会平,非常好

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快账用户7935 追问 2023-04-16 15:52

像其他财产保险,广告费,一年内的,不进行摊销,直接进入当期损益,可以吗?

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齐红老师 解答 2023-04-16 15:56

您好,是的,我们也直接进入当期损益

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您好 企业收到租房发票时,借:预付账款(或长期待摊费用) 应交税费-应交增值税(进项税额),贷:银行存款;按期进行摊销时,借:管理费用等,贷:预付账款(或长期待摊费用)
2023-04-16
你好 做分摊表,按月做分录  借管理费用等 贷应付账款  
2021-06-07
1.借:预付账款 贷:银行存款 2.按月结转  借:管理费用等 贷:预付账款  
2024-03-19
你好,当时你的分录是怎么做的?
2021-08-26
您好,你一次性全部计入到管理费用可?
2022-12-30
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