你好,需要的,而且对方需要给你去税务局开发票的,需要代扣代缴个税20%。
老师公司和员工签订私车公用协议,租赁协议,个人在税务局代开4000元租赁发票给我们,那这个个人所产生的油费不管金额多少都可以报销吗,还有发生车辆维修费用也可以报销吗
老师,我想问一下,我们单位的员工在我们这边签合同和工作,然后我们还有一个合作的公司,对方委托我们的员工帮他们做一些工作,大概是每天下班后一个小时左右。然后对方公司再每个月给他们发劳务费,每月的金额是500-800元/人。 1.请问这种的话是不是我们只需申报发工资的个税 2.对方公司给他们每月发的劳务费再由他们公司自己申报,是不是(收入-800)*20% 3.请问是不是我们理解的这样子
老师您好,请问如果公司和员工必须①签订私车公用租车协议+②代开发票,同时满足①+②,才能将费用所得税税前扣除是吗?如果不签租车协议,那么给员工的租车钱就会计入员工工资薪金收入计个税,是这样理解吗?
老师,我们公司员工自己开私车,用于公司项目上的运营,这样的话,员工每月报交通费,大概1000元左右,开油费发票。这样的话,公司需要和员工签订租赁合同吗?如果签的话,公司帮员工代扣代缴个税?请老师指点
老师,你好,问一下,员工把车租给公司使用的话,一种是直接签订租赁协议合同就可以报销平时的加邮费之类的费用;还有一种是去税务局代开发票,签订租赁合同,那这个金额和合同是自己随便写的吗,开完发票,每月待摊费用,还需要公司给个人支付租金吗?
财管单选 2024预测销售量3750、实际销量4000,平滑指数也0.4,若平滑指数不变,则2025年预测销售量为多少
老师,对公司兼职销售人员社保补助计啥科目合理,以前他预支了采购款都计了其他应付,还计这科目吗
之前两家公司的内账合并在一个账套里面,现在想把他们分开两个账套,数据如何转移
8月开具销项,进项最后一天被供应商红冲,导致8月需要交税3.9万。9月红冲8月销项,但是8月税费还是得交,这个怎么处理老师?
老师,这里我是不是可以理解为 企业不管是生产还是外购 只要没有销售环节,就不允许抵扣进项 您看我理解的对不?
请朴老师解答,请问老师,选项B怎么理解,计提减值,递资增加,这里是确认减值,递延只会减少或者为0
请朴老师解答,请问老师,第三小问,我认为 借:银行存款100 贷:应交税费 借:应交税费 贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 贷:利润分配一未分配利润
24年12月2号签合同,合同约定货物于25年3月底之前发货完毕,25年1至3月陆续发货,购买方没有要求开发票,销售方应该在什么时候确认收入?
老师发票加盖公章还要开通会员的呀
计算基本每股收益和稀释每股收益时,题中有送股、可转债、普通股 基本每股收益应该包含哪些呢? 稀释每股收益呢
目前没有签合同,每月正常给员工报销费用,计入交通费。老师,这个协议是必须要签?还是可签可不签?不签的话,对公司有什么影响吗?
可以不签订但是你报销的这些做福利费得交个税的
老师,这个不是管理费用的交通费吗?老师,不是给员工的福利啊?
但是不是你单位的车,你们也没有租赁关系与车相关的只能坐在这里面 要么你就补租赁发票
但是,具体用的谁的车,税局查也查不到啊,我们就说当做用的公司的车,不就可以不申报个税了吗
你们单位如果有车的话可以的 是你同一天发生的就不要做了 别重复
谢谢老师
如果没有这个协议,没有租赁费,没有租赁发票,与车相关的做不了
老师,太阳能发电行业 现在的税收优惠政策有哪些?我知道的有3免3减半,还有其他的税收优惠政策吗
1、由政府投资主管部门核准的太阳能发电新建项目条件的,自项目取得第一笔生产经营收入所属年度起,第一至第三年免征所得税,第四年至第六年减半征收企业所得税的规定; 2、光伏发电产品增值税即征即退百分之五十的政策。
老师,3免3减半的政策 ,是在申报企业所得税的时候,季度多少企业所得税就在在报表上第8行填上数据,系统自动减免,对吗?这个增值税计征计退百分之五十的政策,这个怎么用?在申报的时候具体怎么做?老师?
对的,是的,你缴纳了增值税之后再申请退回。
这个计征计退,怎么申请?老师
好,你每个月正常申报缴纳之后,在电子税务局委综合信息报告里面有一个即征即退申请,在这里面申请退回。
老师,我这个交了1年的房租,这个费用的分摊,现在还用待摊费用 这个科目吗?
借预付账款,贷银行存款,然后按月分摊,不到一年以上的,不用长期待摊费用。
那我需要在增加一个新科目
你好,预付账款这个不用增加吧,你只需要增加一个二级科目就可以。