您好 小规模纳税人开具的普通发票没有达到起征点的,在做会计分录的收需要写出应交税费科目

小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
老师您好,这个我们是销售眼镜的,通过银行存款收到的款项,请问这个分录应该怎么做? 借银行存款2465.12 借财务费用手续费14.88 贷主营业务收入2480 还是直接净收入金额, 借银行存款2465.12, 货主营业务收入2465.12
你好 请问小规模纳税人支付成本费用 (对方开具百分之1的普通发票)我这边做分录可以直接 借主营业务成本 贷银行存款不 可以不计提增值税吗?
老师,您好,请问小规模纳税人开具的普通发票没有达到起征点的,在做会计分录的收需要写出应交税费科目吗?还是说我直接借:银行存款,贷:主营业务收入就可以了
你好 老师 我们是小规模纳税人 我给对方开了一个普通电子发票 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 销项税 我可以直接把销项税额计入到主营业务收入吗
老师出口生产制造业免抵退,我有申请了退8万多,但是我没有勾选进项在里面,我这个要怎么操作呢
老师,保密资质申请查股权GP,LP中是否含有外资是怎么查呢?是要看所有股权构成还是占比比较大的?
在建工程结转固定资产需要缴纳印花税吗
老师,有什么财务软件适合多主体操作模式,可以系统出合并报表的?那个金蝶云星空可以吗?
有了解西部大开发政策的老师吗?我们是服装行业,工贸一体,在江西有租厂房,老板打算加大投入,当地有什么补贴或者西部大开发政策有哪点可以是我们企业能用的上的?怎样规划对税收有利?
老师、自然人扣缴端换电脑的话数据不是也应该会带过来吗?为啥这次全部数据都是0?没带过来?
进项税额转出的调整会影响当期的应交税费吗?
关税是出口客户交,还是进口客户交,还是客户和供应商两方都要交
0报税公司自己怎么报税,需要注意什么
老师 自然人电子扣缴端进去之后什么数据都没了 是怎么回事?上个月还正常报送 ….
那是这样写吗?应交税费-应交增值税-销项税,但是怎么收到发票的时候是不需要写应交税费的
小规模纳税人不用三级科目 应交税费-应交增值税就好了 小规模纳税人不抵扣进项税额 所以收到发票的时候是不需要写应交税费的
好的,那么现在季度申报的时候是不需要缴纳增值税,但是账上还挂着应交税费,这样如何处理呢
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
那么做这分录是在4月上分录体现出来呢,还是怎样
3月末确定不需要缴纳增值税后就要做这笔分录
好的,明白,如果是按照上一年的小规模纳税人免税的,开具发票的时候做分录就不用体现应交税费科目是吧
是的 这样理解正确的
好的,理解了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问