您好 小规模纳税人开具的普通发票没有达到起征点的,在做会计分录的收需要写出应交税费科目

小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
老师您好,这个我们是销售眼镜的,通过银行存款收到的款项,请问这个分录应该怎么做? 借银行存款2465.12 借财务费用手续费14.88 贷主营业务收入2480 还是直接净收入金额, 借银行存款2465.12, 货主营业务收入2465.12
你好 请问小规模纳税人支付成本费用 (对方开具百分之1的普通发票)我这边做分录可以直接 借主营业务成本 贷银行存款不 可以不计提增值税吗?
老师,您好,请问小规模纳税人开具的普通发票没有达到起征点的,在做会计分录的收需要写出应交税费科目吗?还是说我直接借:银行存款,贷:主营业务收入就可以了
你好 老师 我们是小规模纳税人 我给对方开了一个普通电子发票 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 销项税 我可以直接把销项税额计入到主营业务收入吗
小规模纳税人,运输行业,25年7-12月购进二手车十几辆货车,购进是入固定资产科目,按年限法平均分计算折旧额,按月入主营业务成本—折旧,五月要做汇算清缴,能一次性抵扣完,在计算企业所得税吗?
老师,贸易业务的物流费怎么做账
老师您好,公益性捐赠支出需要通过相应公益性组织,这样才能允许税前扣除,这些公益性组织名单在哪里能查到
合伙企业有两个法人合伙人(分别占80%和20%)。假如合伙企业年度有亏损75万(年底利润表上)。想问一下两个合伙人年底需要怎么做账务处理?具体的会计分录是什么?
老师村集体做以工代赈项目工程,给公司开票农家肥这个我们需要收购再开吗,开票是免税的吗,需要交增值税和企业所得税吗
朴老师,我26年第一季度得所得税已经申报完了(是亏损,没有交企业所得税),26年5月做25年的企业所得税年底汇算清缴,算了一下汇算清缴的结果是亏了30几万,这样的话对26年第一季度申报的企业所得税有什么影响吗?对26年第二季度申报企业所得税会有什么影响?做完年度汇算清缴后,申报第二季度企业所得税时,汇算清缴的亏损额就会自动到第二季度的企业所得税申报表吧?
你好老师 把自己的房子租出去房产税怎么计算
外贸公司当月出口退税率为0,特殊标志为1的商品,同时出口免税且退税的商品。公司发生的一年期平台使用费,差旅费,水电费等专票可以当月全额认证抵扣增值税吗?
老师,我是事务所项目经理,今天被行政当着那么多同事的面说,我这个中储粮年审项目老在最后完成,不管是送审还是出报告还是啥流程,他都说别人都出完了,就我这边还没出完,我直接怼了一顿,事实就是,不管送审,出报告,还是清q我们并不是最后,那还有很多同事没出,我都不知道他以什么判断的我们为最后,她还不停的催,我说你管好你自己,项目进度我自会把控,我做的有错吗?
老师,股东向公司借款。有利息。这个利息支出需要公司开票吗?相反,公司向股东借款,有利息,股东需要开票吗
那是这样写吗?应交税费-应交增值税-销项税,但是怎么收到发票的时候是不需要写应交税费的
小规模纳税人不用三级科目 应交税费-应交增值税就好了 小规模纳税人不抵扣进项税额 所以收到发票的时候是不需要写应交税费的
好的,那么现在季度申报的时候是不需要缴纳增值税,但是账上还挂着应交税费,这样如何处理呢
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
那么做这分录是在4月上分录体现出来呢,还是怎样
3月末确定不需要缴纳增值税后就要做这笔分录
好的,明白,如果是按照上一年的小规模纳税人免税的,开具发票的时候做分录就不用体现应交税费科目是吧
是的 这样理解正确的
好的,理解了,谢谢老师
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