您好 小规模纳税人开具的普通发票没有达到起征点的,在做会计分录的收需要写出应交税费科目

小规模纳税人商贸公司卖出水泥,开的是免税发票,那会计分录应该怎么写?借:银行存款,贷主营业务收入 应交税费是不是直接和收入一起了?
老师您好,这个我们是销售眼镜的,通过银行存款收到的款项,请问这个分录应该怎么做? 借银行存款2465.12 借财务费用手续费14.88 贷主营业务收入2480 还是直接净收入金额, 借银行存款2465.12, 货主营业务收入2465.12
你好 请问小规模纳税人支付成本费用 (对方开具百分之1的普通发票)我这边做分录可以直接 借主营业务成本 贷银行存款不 可以不计提增值税吗?
老师,您好,请问小规模纳税人开具的普通发票没有达到起征点的,在做会计分录的收需要写出应交税费科目吗?还是说我直接借:银行存款,贷:主营业务收入就可以了
你好 老师 我们是小规模纳税人 我给对方开了一个普通电子发票 借 银行存款 贷主营业务收入 应交税费 销项税 我可以直接把销项税额计入到主营业务收入吗
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录
那是这样写吗?应交税费-应交增值税-销项税,但是怎么收到发票的时候是不需要写应交税费的
小规模纳税人不用三级科目 应交税费-应交增值税就好了 小规模纳税人不抵扣进项税额 所以收到发票的时候是不需要写应交税费的
好的,那么现在季度申报的时候是不需要缴纳增值税,但是账上还挂着应交税费,这样如何处理呢
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
那么做这分录是在4月上分录体现出来呢,还是怎样
3月末确定不需要缴纳增值税后就要做这笔分录
好的,明白,如果是按照上一年的小规模纳税人免税的,开具发票的时候做分录就不用体现应交税费科目是吧
是的 这样理解正确的
好的,理解了,谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问