同学你好,这个不需要加上上期余额做分录了。

我公司年初未分配利润是1293180.26元,在今年调整了未分配利润,到8月份账面上未分配利润是1310224.46元,现在的问题是利润表上的净利润和年初未分配利润加起来就不等于期末余额。这怎么调整呢?
老师,我2023年1季度的本年利润63111.46元,成本82947.62元,利润分配-未分配利润-19836.16元,还要加上上期期末余额3527.19元,最后一个分录应该怎么写?(就是要加上上期的分录)
老师,为什么年底要做一笔 将本年利润结转到利润分配未分配利润的分录呢?利润表上的净利润就是资产负债表上的未分配利润的期末数啊
老师。刚才我写错了,刚才期末余额应该在本年利润贷方,表赚钱了是吧,那就是 借:本年利润 贷:利润分配_-未分配利润 是吗?那如果我本年利润期末余额在借方,表示亏损的话,该怎么写分录呢?
老师,季报的未分配利润是累积的吗?意思第二季度的未分配利润是不是还要加上第一季度的未分配利润,然后勾稽关系是期末➖期初本年净利润
包装纸之前做费用已入账,多种包装纸混起来,也分不清单价,现在要处理掉,直接在线上店铺售卖,应该如何做入库,账务成本费用怎么处理
老师,琪我学习长期股权投资,有一个按公允价值的来计量的老师,麻烦问下,公允价值是个啥意思?还有资产损益是个啥类下的科目呢?
请问服务收入,员工工资作为成本,我可以2.3.4月计提劳务成本-工资,然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入
请问收入是服务,那提供这笔服务收入的员工,工资可以作为成本,那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
直播间送粉丝的产品怎么做分录?谢谢老师
请问收入是服务,员工工资和社保可以作为劳务成本,之后结转为主营业务成本吗
公司有三个部门,两个盈利部门,一个办公室后勤,领导问房租按多少比例分摊,老师有建议吗
请问小规模1.2.3月分别有收入,成本我可以一起做到3月吗?还是每个月都要做成本
应收会计 应付会计 费用会计,在国企财务共享中心哪个更有价值和发展前景,为什么
建筑服务预收款,不征税的发票,后期开正式发票后,前边开的不征税的发票还需要红冲吗?
好的,明白了,谢谢老师
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答你的问题将会更加用心,谢谢。