您好, 可以计入其他应付款里面,由法人代付
税控盘服务费之前已经入账借了:管理费用,贷:库存现金;抵税计入借:应交未交增值税,贷:营业外收入。 请问管理费用没有冲减,我可以不可以做借:管理费用(红字),贷营业外收入(红字),还是怎么做
老师,报销费用的发票已经做入账里,但钱因为没现金,一直由老板代付,做账时直接做借:管理费用 贷:其他应付款 -老板名字 这样可以吗? 因为我看见有的是先问老板借入现金再做,即借:库存现金 贷:其他应付款-老板名字 再做借:管理费用贷:库存现金
普通收据收电费,可以当费用发票做账吗?借管理费用电费,贷库存现金
请问老师,公司缴纳水电费一半做管理费用水电费,贷银行,而公司还有厂房出租,应收水电费为什么做借预收账款,贷管理费用水电费呢?管理费用为什么在贷方呢?
请问如果库存现金没有钱,做账可不可以 借管理费用水电费 贷预收账款
老师,城建税,与城镇土地使用税不是一个事情对吧,事务出报告把城建税,归到城镇土地使用税里对吗?
汇算清缴补的企业所得税如何做账,
公司处理汽车,收到二手汽车销售中心的发票上面的金额是要要做价税分离申报,还是按照收到的钱计算销项税呢?
经济法中的:“特别程序审理VS一名审判员独任审理”不是同一个意思吗?二者有什么区别?
公司的现金收入,可以直接用于发放工资吗?入账凭证需要提供什么?
老师请帮我解释哈750和600是怎么算出来的
单纯就企业所得税来说,需调增,而没有调增,或者调少了,非恶意,引起发产生的补税,一般会有滞纳金吗?
老师,资产处置损益科目最终要结转到营业外收支吗?
你好老师,我想改社保那个工资基数,我之前是导入的,现在查不到记录,我在哪里改呢?
我们公司因为有些员工需要买社保在当地,所以就是工资在我们A公司发,社保买在我们B公司,那这两家公司的账务要怎么做,个税申报怎么报
预收账款是负债,预收款里面有钱,那我要怎么才可以把预收款处理完
哦,你是想把预收账款这个冲掉,是吧
算是吧,不知道怎么处理
那可以冲掉的,这样没问题的
老师,要冲掉预收款做凭证 借管理费用 贷预收款 这样预收款不是原来越多了吗,预收是负债类,贷方增加啊
预收账款是指你收到别人的钱,要确认收入的,这样冲肯定不对的
这个是你要支付给别人的钱,要挂其他应付
那我凭证要怎么做
借:管理费用
贷:其他应付款/银行存款