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老师,您好!最近发现去年有一笔账,一笔运费的发票,同事报销的时候做的是借:制造费用/运费10000 贷:其他应付款10000,后面做发票的时候,又做了一笔:借:销售费用 /运费9433.96,应交税费/进项税额566.04 贷:预付账款/某供应商 10000,这个我要怎么调账啊?

2021-12-04 15:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-04 15:48

借其他应付款贷制造费用

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借其他应付款贷制造费用
2021-12-04
你好,你再做一个借应付账款,借销售费用负数的。
2023-01-06
您好!可以的。直接入销售费用 贷其他应付款
2021-12-07
借:银行存款-4353.25 贷:主营业务收入-3852.43 应交税费-应交增值税(销项税额)-500.82
2021-07-07
您好 借:管理费用 -640.78 借:预提费用-高新服务费 640.78
2023-09-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

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