你好,那你当时没有支付怎么做的?库存商品借,库存商品贷银行存款,应付账款应该是这个吧?你现在支付了借应付账款贷库存现金不就行了?

我们是有进销存的,因为是进口商品,有各种税费,清关费,但是要急着出货,所以入库成本只算了商品进价+进口增值税+关税,且清关费和海运费,清关公司还没那么快给,仓储费也是,所以这些后续费用都知入到了应付账款-A公司那里,但是那些后续的费用本来是进到成本的,现在就是搞到成本小了,利润大了,应付账款余额为负数
老师好!我公司启用了库存核算、购销管理、 往来现金、总账、T-UFO、固定资产功能。 在采购材料时,部分供应商运费单独结算,供 应会计在做进货单和采购入库单时未包含运 费,次月运费发票结算时再单独做入库调整 单,由此导致前期采购成本低,发票入账月份 成本高。 想问一下老师,如何能在做进货单和采购入库 单时将采购运费单独添加进去,在次月发票结 算时进行结转,有差异的进行差异调整,避免 材料价格不稳定的情况
老师: 我单位是委托加工销售饰面板的(在采购的刨花板上贴面加工),我结转销售成本时是分别算材料成本,加工费成本与运费成本的期初,本期完工数,销售数(加工费成本和运费成本我是按金额除以平方米)然后是分别核算结转材料、加工费、运费的完工数,销售数与期末数(期初十完工入库)金额/(期初+完工入库),发现结转的销售成本与把加工费等按平方数分摊至每一种材料成本的销售成本不同,有1万多差异,那怎么办?究竟按那种方法结转销售成本才是正确的?如果按加工费分摊至每种产品,那我怎么调整销售成本(才试营业几个月)
老师:那前两个月我已分别核算材料成本,加工费成本与运费成本,然后相加就是总销售成本,那我现在就按老师说的把加工费等按平方分摊至材料成本(就可以看到每一种成品的成本),我该怎么调整已结转的销售成本呢?是按正确的结转方式结转一下,与原来的已入帐的销售成本差异数再在11月份调增调减吗?还是怎样??,
老师您好我问的问题有点复杂,税务局打电话要查我们2021年的账,说有疑点,我们报的个人经营所得是查实征收的,2021年12份月的账,之前的会计是按暂估的成本费用入账的,等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了,会计就把应付账款,销售费用返方向冲销了,然后按照实际发票入了成本费用,但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了,报税系统上的成本费用也没有改过来,我现在有点蒙蒙的
老师你好,公司用员工的车,给他也报了油费,要不要写个租赁合同?写多久合适?就用了三天加油200块
老师,我手里的单位是执行小企业会计准则的,但是他买了融资的设备,但是小企业会计准则没有未确认融资费用这个科目,请问怎么解决?
老师,您好,我看现在增值税说是,公司有固定资产,要在电子税务局里长期资产发票关联确认表,这个是不是公司有固定资产,就得填呢?
老师,我公司法人提供现金付的工资,法人欠公司钱,我这样做账可以吗,借应付职工薪酬8.1万,贷其他应收款8.1万元
请问老师,一家小规模企业去年亏损 ,2026年一季度盈利,是要在今天弄完汇算清缴吗,意思明天做就不会弥补之前的亏损吗
@朴老师,我想问下我们转租厂房和办公室,开具租赁发票,住了备注地址和起止时间,这个面积和产权证号是必须要填写的么?要填写的话产权证号就是出租房给我们发票上面显示的我们填写开具就行是吧?
停车费第次10-20左右没有发票汇算清缴要做扣除吗
老师,我想问下我们转租厂房和办公室,开具租赁发票,住了备注地址和起止时间,这个面积和产权证号是必须要填写的么?
老师,听说今年税改了,白条可不可以入账?或者金额控制在多少可以入账?
老师,我是运输有限公司的内账会计,年底时老板从账上支出30万去送礼走关系,这笔业务怎么叫老板写付款申请单、写什么内容?
我们是超市,商品繁琐,销售成本是按系统核算的,我直接做分录借主营业务成本,贷库存商品,但这里面的销售成本含运费成本
就销售成本是按照系统做的,其他的都按银行流水和现金流水做的,现金付运费的时候,我做的是借主营业务成本,贷库存现金,所以这样下来运费成本就重复了
你库存商品借放入库的时候怎么做的?
借库存商品,贷银行存款
这个金额只是商品的,没有包含运费呀,那你接着成本的时候包含了运费,那你的库存商品带防御完了是不是?
我说的是销售成本是按系统的数字直接做的
那就补上一个,借库存商品贷库存现金,借主营业务成本贷库存商品,你库存商品少做了入库
入库的时候己经把运费算进去了,所以系统 核算的销售成本是包含运费的
哦,那你这个银行存款不对,是不是啊,你没有支付你做了。
这样做就不会存在运费多做一遍吗,直接冲到库存商品了?
我现在都不知道你错在哪里。
简洁一点说就是系统核算的销售成本包含运费,然后现金付运费的时候,我又入成成本,这样就运费成本增加了,正确的方法应该是货款单独入库,运费不要跟货款入到一起,但是己经入到一起了,改的话太费时间了,只能调账了,所以问老师这账怎么调
你好,那你用现金支付的怎么做的?关键是你现在借库存商品贷,银行存款已经包含了运费,银行存款不一致,不是熬。本来应该是现金支付的,你做了银行。
银行付款跟现金不牵扯,因为货款开票走的是银行付款,运费不开票走的是现金付,主要就是系统的销售成本包含了运费成本,原因就是把运费跟货款入到一起了
现在借主营业务成本贷库存现金 你系统里面包含了运费,但是你账务处理里面没有包含。现在补上。
看看这个
借库存商品 贷主营业务成本500。
做个这个分录,账就能调过来是吧
对的是的,就能调整过来的。