你好; 不认 可以走待认证进项税; 可以记入固定资产去 ;次月折旧的

老师你好,我们公司2月买了一辆车,开的发票没有进行进项认证,没有进行认证的发票不是不能入账嘛,购买固定资产不是当月下月计提嘛,那这样的情况,我三月份该怎么做,这几张发票一直到七月份了都还没认证
公司之前是小规模纳税人使用公户购买车辆,已入固定资产,如果让销售车辆公司开具专票,现在升为一般纳税人,这张票据缴纳的增值税是否可以抵扣?
老师您好!我们是一般纳税人,是增值税免税企业,所以不用抵扣增值税进项税,但比如购买固定资产等开进来的专用发票可以不勾选认证吗?
老师,您好,我们是一般纳税人,以公司的名义买了一辆车,请问一下入账为固定资产,固定资产是车的不含税价加车辆购置税吗?
老师,您好,一般纳税人公司购买一辆轿车,取得专用发票一张,如果不认证该发票,固定资产是不是不能入账呀
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
老师,请问公司申报工资薪金个税1-9月在别的电脑上面申报,10月(现在)申报提示×××上一属期按照6万扣除累计减除费用,请继续保持或从1月属期开始更正。怎样更正操作处理?
老师请问一下,简易计税,及缴税会计分录。
建筑业挂靠工程,挂靠方是不是只需要用表格做账就行了,因为所有的业务都是以被挂靠方的单位名称来进行的!
公司美金支付15175 汇率7.88,换转成人民币107439 可对方开票的金额是107560.4 少支付金额应该是如何做会计分录?
老师,我刚冲红发票了,冲红日期是今天,那我直接去第二季度更正增值税申报变咯,发票6月多开了一次,免税的。。现在我要做股权变更,税局不通过,所以上次第三季度申报表与财报数不一样,我上次为了报税,改一致
老师,有工资薪金个税计算器不?个税怎么计算?
工商年报忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老师,别的老师别回答
老师,分录是借固定资产 待认证进项税额 贷银行存款吗, 等认证时怎么做分录呢,待认证进项税额的一级科目是什么呢
对的; 就是这样来写 ; 借进项税 贷应交税费- 待认证进项税
老师,这样做分录不影响增值税报表吗
你好; 不影响的; 认证后 才会体现进项税在附表里面的
老师,待认证进项税额上一级科目是不是应交税费 增值税
你好; 应交税费- 待认证进项税
不在应交税费~增值税~待认证进项税额下,直接在应交税费~待认证进项税额吗
你好;对的;二级科目哈; 不是三级科目
好的,谢谢老师,老师,车折旧几年呀,残值率是多少呀
你好; 一般是不低于4年的; 你可以按4年;残值率一般是在5%
老师,公司还有打印机,办公椅等,都折旧完了,如果清理,不开发票也可以吧,但是得按未开发票交增值税是吗
你好; 是的; 做无票收入报税即可; 对的
老师,购车交的车辆购置税入什么科目呀
记入固定资产科目去; 和你 购车价款一起记入固定资产借方
作为固定资产呀,只有这项计入固定资产是吗
计入固定资产里,计提折旧也包含这个金额
你好; 记入固定资产去的; 是的; 对的
老师,处理这个固定资产需要交印花税吗,如果交怎么计算呀
你好; 需要的; 比如车辆是 书据转移按万分之五