你好,105080,在这里面填写11.2行就可以

老师 您好报年度企业所得税汇算清缴 固定资产加速折旧政策,我们想今年享受是填写那张表哪些栏次可以享受提前抵扣企业所得税,谢谢
老师,我想咨询一下,固定资产车2023年11月开始折旧,但是今年利润有点高,我想享受一次性加速折旧,我在第四季度申报时候我不选择一次性加速折旧,我等2023年企业所得税年度汇算清缴时候在选择加速折旧行吗,还是必须在第四季度选择一次性加速折旧。
企业所得税固定资产折旧一次性扣除500万以内的政策必须是汇算清缴的,当年购置的固定资产才满足一次性扣除的要求吗?比如去年或是以前年度的我可以享受一次性扣除吗?固定资产
老师去年企业是盈利,要交企业所得税3000,我也计提了可是享受了固定资产500万一次性扣除政策就不用交,但是资产表有应交税费有3000,利润表所得税费用也有3000,是不是我不应该计提企业所得税,企业所得税汇算清缴填表要填那3000吗?
老师,24年3月购买的1.5万元的固定资产可以选择不享受加速扣除吗?如果可以不享受是不是季报所得税报表的时候就不用填写加速折旧优惠明细表了?老师我这边不能追问,麻烦您说的细一点,谢谢麻烦您了
老师,我们销售产品给客户,销售了很多品类,客户要求只开一个品类 一个总金额,可以这么开吗
我们公司给国外客户备货,每个月大宏5000万,由于国外客户采购不稳定。我们公司备货消耗不完,我们准备按两种方式处理。1.消耗不完的在采购成本的基础上加5个点的毛利卖给我们的另一个国内关联公司。因为关联公司可以用更便宜的价格去市场采购,现在从我们公司购买,这样税务局会不会认为我们这样操作不符合商业实质,如果这样操作,实务局会让我们按税务的差额调整吗?2.如果我们卖给关联公司的不加利润,按采购价卖,税务局会不会认为,我们这样操作不符合独立交易原则,如果税务局发现,会让我们调整?我们要怎么应对?那种方式好一点,是真实的业务
老师,您好。我公司26年做了25年的企业所得税汇算清缴,现在要退3339元。但是26年4月有增增值税是4000元。然后税务局给我们做了抵扣,以上所有分录全部未处理,请问整体分录怎么处理呢
老师你好,不动产权证书指的是什么?因为我们厂砌的厂房办理叫中华人民共和国不动产权证书?急急
老师好,小规模无债务的减资流程可以发一下给我吗?
采购合同没有原件,彩色扫描件打印彩色的留存可以不?
老师,请问冲减管理费用,是在贷方做还是借方做红字呀?金蝶软件提示在借方录入数字
冲红去年多记收入10万,账务处理?
老师, 我们有个公司开了社保业务,但是现在已经没有人员了,还需要调整社保基数吗?
老师,你好,端午节单独发一百块钱要报个税吗
老师账载金额和税收金额分别怎么填写,加速折旧的
一列填写原值,第二列、第三列填写账上折旧的金额,第三列填写原值,第四列填写原值减残值,第六列填写一个月折旧的金额,第八列和第3列一样。