您好,这个不需要填的

老师,你好,今年收到退回的上年度企业所得税,在今年的企业所得税申报中,该款项应该填在主表的哪一项
今年退了去年缴纳的企业所得税,这笔钱在本季度的企业所得税预缴申报表填在哪里呢
老师,去年多预交的所得税今年一月份已退,现在申报年度所得税应该把这个费用填在哪里
老师,请问一下我今天申报的所得税费用,今天已经扣款。借:所得税费用 贷:应交所得税 这个分录是做在2023年12月份的账里呢还是做在2024年1月份呢?
老师你好请问我今年1月份交了所得税,现在报第一季度是亏损的,之前交的钱不是应该可以抵扣吗,请问在申报第一季度所得税在哪里填已交的所得税款
老师 小规模能开3个点吗?有没有什么影响?
甲公司与乙房产评估公司签合同,合同中没有约定分公司付款,现在分公司开发票,款可以付给分公司吗?
发票风险等级二级的原因是什么,需要怎么处理?
公司从小贩子那里收购蔬菜,对方无法提供发票,我们这边直接从公户转可以吗?报税的时候没有进项票怎么办?
乙方收到甲方给的含9个点运输费188925元,现在乙方要交多少税给税务局,乙方是一般纳税人,乙方没有进项票
老师好,建筑公司去年甲方代发工资的时候,建筑公司做账是借:工程施工-劳务费贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 实际挂靠方提供了劳务费发票,现在要怎么更正去年的账呢
老师您好,税务局是根据哪些数据来判断我需要缴纳房产税的基数
请问老师,出口业务预收款,例如:12月收到预收款900美元,出口日期是1月也可能是2月,确定不了,而且汇率也没出来,但是两个月的汇率不一样,我在做销售和收款时的人民币就不一样,这种情况怎么怎么处理?
员工上了13天,公司承担社保部分都归公司,还是按比例扣除
老师您好!由劳动就业服务中心发放的稳岗返还款,请问如何做账?是否缴纳企业所得税?
那我最后实际应补退的金额不对,因为我没交那么多
你现在是想调增,再交税,是吧
我实际只交了513,但是系统出来是这个数字,还要退这么多肯定不对
你在调增明细表,其他那里调下就可以了
老师,调多少
你调到你要的那个数字就可以了