你好,是六岁两费减半的吗?

小企业会计准则,一般纳税人,在2月份卖原材料收到1万元现金,原材料盘盈2千元,请问该怎么做账?
小企业会计准则,一般纳税人,现在收到2022年10月份的城建税退税该如何做账
老师您好,我们是一般纳税人,用的是小企业会计准则,这个月税局退回2022年5月份误多收的增值税及附加税和残保金,这个月如何账务处理?
公司是一般纳税人(小企业会计准则)收到去年增值税和附加税的吴收退税款,请问如何入账?
小企业会计准则的一般纳税人,收到年度汇算清缴退回的税款怎么做账务处理
老师:合作社收到财政补贴款,要计入营业外收入,怎么申报呢?
25年有笔账做的不对,少做了200万库存,今年还能再更正吗?税务报表是不是也得改?
老师您好,3月份公司通过二手车市场处置卖出一台旧货车,通过二手车市场开了票,但对方没有要求我们开票,这样的话3月份正常申报这台车的无票收入,对吗?是一般纳税人公司。
老师,您好,总公司在北京,分公司在广州,分公司为非独立核算,没有收入,所有资金来源于总公司拨款。总分公司一套账,分公司有员工,分公司发工资,主要是解决当地人员社保问题。已在税务局做企业所得税纳税申报备案,分公司无需报送企业所得税,但提示需要报财务报表,此时财务报表怎么填写?可不可以全部填写0?谢谢解答
前会计2月末交接的资料,我领用的财务软件应该怎么录入?是从26年1月前财务做的手工账开始挨个录入吗?还是从3月开始录入?25年的年账数据还需要录入吗?
老师好,公司有个员工去年离职了,但是一直在我们公司申报个税,现在想更正申报个税,但是换电脑了,之前信息不能更正,去大厅可以更正不
老师好,保险公司开具的保费发票,价税合计金额是120元,但是在备注栏里还有车船税120,滞纳金2.16元,合计242.16元,请问这个应该怎么做账?谢谢
老师,公司是人力公司,接了一个劳务外包的业务。商务合同跟分公司A签的,也由分公司A开发票。我们是人力公司么,成本就是人工,这个活也在分公司b的所在地,干这个活的人在分公司b交保险,报个税,能这样操作吗?
税务局要一购买方的银行回单和记账凭证,银行日记账和库存商品明细账。这是什么情况?
其他应付款过大怎么解决?大部分都是股东帮公司付工资,车辆费用等等形成的,这个股东已经退出了,不在公司任职
是符合服务业增值税加计抵减10%的,去年申报时没填上,今年3月份更正申报的退税了
你好,你看下在今年能修改了吗?
常在,应该是你去税务局修改之前的申报表,申请退。
老师,3月份已经更正并且退税了,现在想知道收到这笔退税要怎么做账?
借银行存款,贷应交税费未交增值税, 借应交税费未交增值税 贷营业外收入
用应交税费未交增值税是为什么呢
啊,你缴纳增值税的时候不是应交税费未交增值税。
老师收到跨年退的城建税税款怎么做账
你好,可以做到营业外收入的小企业会计准则
老师上面的加计抵减额3月份还要补计提么?
你好,可以做,也可以不用做。
上面的是没有做的。
不计提有什么影响,如果补计提要怎么做呢?
收到城建税跨年退税小会计准则下分录麻烦老师能帮我写出来么?谢谢啦~
你好,不计题和计题最后的结果都是一样的,计提的话,借应交税费增值税加计扣除, 贷营业外收入 需要抵扣的时候,借应交税费未交增值税, 贷应交税费加计扣除 收到钱,借银行 贷应交税费未交增值税,就这一个区别。
老师,收到城建税跨年退税小会计准则下分录麻烦老师能帮我写出来么?谢谢啦~之前问的说的不一样,有点不确定。
借银行存款,贷应交税费,借应交税费、代税金及附加或者是营业外收入。
跨年不涉及未分配利润科目么?老师你以上解答的是不是跨年和不跨年分录一样的。
小企业会计准则可以做到当年有了一个未来适用法, 建议去了解一下的。