当时为啥多收呢?是算错了?
老师,我是小规模纳税人,适用小企业会计准则,2022年1月份有开发票,但是四月申报的时候发现,这个增值税及附加都被减免了,那我们的账要如何处理?开发票的时候应交税费的贷方是有余额的。
老师,我公司是小规模实行小企业会计准则,2021年11月开了170多万的免税票,于2022年5月退回冲红按1%税额开具。附加税1042.53会影响到去年的利润下调,账务该如何处理?不想去调整去年的报表
公司是一般纳税人,这个月申请已退回的去年5月份多缴纳的增值税和附征税和残保金,如何账务处理?
老师您好,我们是一般纳税人,用的是小企业会计准则,这个月税局退回2022年5月份误多收的增值税及附加税和残保金,这个月如何账务处理?
老师您好,2022年2月份已经计提缴纳的附加税,在23年8月份,税务有退回附加税的税款(应该是六税两费减半的政策),我想问一下这个账务处理要怎么做?
我也不是很清楚是什么原因
得查明原因,是为啥申请退税?
由于不了解政策导致申报错误
具体是什么政策错误呢?
类似于报之前没有了解税税优惠政策,按原来报,后面知道有税收优惠政策了才来申请退款这种
这种你不用纠结,你就说怎么冲怎么账务处理就好了
你好,调账需要搞懂来龙去脉才能调账的哈,不然就是乱做,对你不负责
来龙去脉就是我说的这些情况,没有了
借:银行存款 贷:营业外收入-税费减免 所有退的都是这样
残保金也是这样做吗?
是的,也是那样做的