你好,是需要调整的哦。

请问跨年暂估成本今年冲红的时候是不是涉及到以前年度损益?如果暂估和取得发票金额无差异是不是不用以前年度损益调整?
去年开的成本票,去年没有暂估,今年收到,今年做了以前年度损益调整,去年的汇算清缴可以把这部分费用调减应纳税所得额吗
老师,去年暂估的金额,今年发票收到了。成本有一点差额,申报年度财务报表用不用调整这块
老师,去年的成本有暂估,成本有变化。报年度财务报表的时候要不要调整,还是只在企业所得税那块调整就可以了?
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
老师,后期开进项进来,税点4到5个点,啥意思,能举个例子吗
老师未分配利润70万减资到60是不是需要缴纳20税
郭老师,自己弄个公司,只给自己交社保可以吗
老师,收到一张流转单是付款,我可以做两个会计分录吗,借:应付账款-云信a公司,贷:应付-云链,借:应付账款a公司,贷:应付账款-云信a公司,然我们打款给云链平账,a公司开票进来平账,这样可以吗,老师?要对云信了解的老师回答哦,我要解决问题的
老师,公司法人评估了自己的资产,无偿转让给企业,折旧部分,在企业所得税上允许税前扣除吗
老师无形资产出资是不是要到有资质的评估机构出评估报告,再到工商变更备案,税务局备案?能说下具体流程吗?
老师 公司最后注销 目前是盈利的 投入的资本是不是都归还了
老师你好,请问小规模期间取得了专票,后面大概过了一年,升级了一般纳税人,小规模期间的专票还能抵扣吗
我们是做家具的,但是是请工厂代加工,购买的木材或者家具成品直接寄给工厂,工厂进行加工后直接发货,我们购买的木材或者家具成品是直接计入委托加工物资-原材料,还会购买一些磁吸,用在家具上面的,这个应该计入什么科目?
老师,我们把货车卖掉了,原值是94247.79元,之前一次性计提了折旧86171.19元,后面就再也没有计提折旧了,然后就卖掉了,那我借:固定资产清理(原值-折旧)这个折旧是86171.19元吗?还是贷:累计折旧86171.19
今年收到票我用的以前年度损益调整,也调整了利润分配。在去年的报表基础调整
是的,跨年了,要用度损益调整。
好的,谢谢老师
也客气,期待您的好评。