是的,就是那样做的哈

请问老师,我单位是餐厅,员工宿舍租个人的,我单位单独支付给房东因开票的个税和房产税500元。放到福利费核算,请问所得税汇算清缴为何调增?
请问老师,租来的房子装修,餐厅,在建工程科目核算,现在转到固定资产、长期待摊费用、主营业务成本核算,放到固定资产的原因,是因为对我单位买来的固定资产厨房设备进行的比如灶台的搭建等放到了固定资产中。主营业务成本是因为在建工程中金额较小的部分比如装饰物的点缀每个1000元大概有200处,就直接进主营业务成本核算了。
老师,请问一下,我们公司是别人手里接过来的,新换了一批员工,股东也换了,但是因为之前经营期间一起官司,现在临时和律师事务所签订了合同,总价195000,这个金额对于公司来说较大,目前支付了预付款10万,请问怎么做账?这个费用应该计入营业外支出还是管理费用?
注册会计师谢射对希望股份有限公司2018年年度管理费用项目进行审计时发现(1)1月22日该公司在管理费用中列支广告表70000元。②2)12月25日支付2018年年度行政管理人员宿舍房租10000元,列入管理费用中的办公费。(3)公司本年度支付在建厂房的银行借款利息80000元工程尚未完工。(4)8月20日因环保问题被市环保局罚款5000元列入管理费用中的排污费【问题】指出希望股份有限公司会计处理中的不足。
市城建公司为增值税一般纳税人,适用一般计税方法,增值税税率为9%。2021年5月承包市轻工机械厂办公楼和厂房两项工程,并于当月取得“建筑工程施工许可证”。办公楼工程合同总造价2943000元(含增值税243000元),厂房工程合同总造价2071000元(含增值税171000元),合同工期为8个月,竣工后一次结算。为此该项目经理部在工程施工过程中发生下列业务 (1)搭建临时职工宿舍和材料库等临时设施,领用材料14200元,发生人工费2858元,材料成本差异率为1% (2)将搭建完工的临时设施交付使用(3)按合同工期对临时设施进行摊销(不考虑残值)(4)6月厂房工程领用库存的新挡板一批,计划成本8500元,按规定的摊销方法计算当期挡板应提摊销额为600元(5)7月建设单位预付工程款500000元(6)8月发生的业务如下 题目五不全请看图片
老师好,想问一下,想办个人员培训及申报资质及高新技术咨询公司,这种公司是属于什么类型的公司呀
24年11月有一个员工的工资 差2500没发,当月已经申报个税了 ,如果现在发这笔钱还用再申报吗
老师:请问 固定资产一般来说预计净残值率设置多少合适?可以设为0吗?
老师,我们是国际货代公司,如果收国内货物运输发票做成本,我们就要补9个点的增值税,老板想付私账,不要票,这样有没有问题
会计制度里允许在同一张会计凭证里做同一个科目借贷双方同样金额的凭证吗?
老师您好,事故车如果保险公司给付赔偿怎么做账
供应商没开单子,但是货送了,系统显示没进货,月底盘点的时候有4桶豆油
老师您好,我们有一笔16万多的应付账款挂账没有发票开过来,这个只能转营业外收入吧
@朴老师,继续请教的,记录工时用在哪里呀,
老师你好,小规模公司这个月缺成本票,下个月才有成本票有影响吗?