你好,在四月份做吧,三月份别修改了。

老师,请问一下今年1月份工资我忘记做计提跟发放的分录了。能补计提发放在4月嘛?第一季度企业所得税季度报已经申报了。加回原来的去,利润表不不一样了
12月份的增值税已经申报了,但是发现了之前的两笔用于福利的进项税已经抵扣了,账上我在12月份做转出处理,但是申报表没法改了,可以在1月份申报的时候弄么,但是这样申报报表的时候,增值税的金额可能也对不上了
老师,就是我看见前会计他在做账的时候一月份认证了八份进项专票,申报表也申报了,但是一月份的账上只记了五笔,因为还有另外三笔没有付款,所以他就没入账。这样我的账上的进项税跟申报表上的进项税就对不上了,我二月份已经结账了,那我把还有三份已抵扣但没有入账的进项税额补记录在三月份,可以吗?还是这样操作也可以,到年底对平就行?
老师,3月份的折旧忘计提了。但是报表和所得税都已经申报了。我能在3月份加上这笔分录吗。但是这样的话,报表就不一样了。
老师 金蝶专业版6月份我忘了计提固定资产卡片折旧 现在结账才发现需要计提才能结账 但是我已经上传报表和企业所得税了
收到违约金,开什么发票
找朴老师,同学你好 这个可以的 计入在建工程,完工计入固定资产就行,计不了在建,因为就是商品拿回来卖的,可以以这个理由,不好卖,加工一点,做成共享按摩椅,拿出去赚钱,23年12月库存A60余额210台,
员工签劳动合同不交社保,因为社保在其他单位交可以吗?
老师好,我们给客户提供加工费发票,可以开具为:劳务*加工费吧
老师,2025年小微企业的认定标准是什么?
办税员添加多少家企满了
老师,2024年7月18日继续教育毕业,现在还可以申请专项扣除吗?
2024年初销售方开票有误,销售方冲红多开的材料发票,购买方已经入账,,现购销双方如何入账?会涉及哪些问题?
老师,做账发工资日期是实际发薪日,那如果发薪日不统一,有些人今天发有些人因为某种愿意延迟发,那我选择那天为发薪日?
咨询下:公司无员工,残保金工资和人数 都填写 0吗?还是分别 0.01 和 1 哪种比较好?
老师,要是做到3月份,申报表可以重更正申报是吗
可以的,可以这么做。
就是过了申报期也可以更正申报吗
对的,是的,可以修改的。
老师,但是所得税那张表能更正申报吗
今天不是最后一天吗,明天还能更正申报所得税那张表吗
的税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正申报或者是作废申报,你去试一下的,基本上都是可以。