你好; 你意思是少计提了 还是说 之前22年的工资在23年去发;所以会大于是吗 ; 那就调减的

老师您好,我在填写职工薪酬及纳税调整明细表,因为2021年存在没有发放完的工资在2022年发放了,所以2022年工资支出的账载金额就小于实际发生额了,这样有问题吗?
老师,2022年职工薪酬纳税调整表中实际发放的大于账载金额(因为支付了以前年度的工资),所以是纳税调减吗?
老师。请问在做汇算清缴,职工薪酬纳税调整表,账载金额就是23年一共计提的工资5万,实际发生额:2023年实际支付的工资54000元,是去年2022年欠的工资,等于2023年的工资还是欠着,没有发放。那这样的话纳税调整额是-4000。…这样做可以吗?谢谢!
老师,汇算清缴职工薪酬账载金额和实际发生额怎么填?账载金额是计提金额,实际金额是发放金吗?因为今年有发放以前年度的工资,所以实际发放金额比账载金额大,要把发放以前年度的工资剔除填在实际金额里吗?
所得税年报的职工薪酬支出及纳税调整表,账载金额是财务报表的应付职工薪酬总额吗?那实际发生额除了减社保,减公积金,有减代加个税金额吗?
预付账款无法取得发票,公司注销这些预付怎么处理合适
老师,请问对方给我们开的普票税率都是6个点。我让他开专票。她说我们专票只有开一个点。这是怎么回事呢
老师好,收到一笔投标保证金,不开票,这个计哪里
老师,我想问一下,25年企业所得税汇算清缴申报了,为啥查询不到明细,我要把申报表导出来
老师,个体户查账的话,现在要注销,在电子税务局怎么操作
老师好,增值税加计抵减10%具体哪个行业能用呢
老师供暖公司环保税如何计算呀
老师,开票有误,对方冲红,这个对我们有什么影响吗?
3月3日,深圳市金城珠宝公司以20件铂金类饰品以旧换新我公司20件铂金类饰品,新饰品成本价 3786.0465元/件,成本共计75720.93元,旧饰品作价4500.00元/件,实收价款41147.58元。 该笔业务买卖双方各自如何账务税务处理
年前已计提了100差旅费,年后才收到发票,金额刚好,是直接把今年收到的发票放进去,还是今年需要怎么做账?会计分录怎么写?
发的工资里除了2022年工资还有以前年度的工资,不是少计提了
你好 ; 那就对的 ; 就会调减的; 因为之前年度调增过
还有之前年度工资多计提了,当年汇算清缴时做了纳税调增,2023年3月份,把多计提的工资冲销了,那在汇算清缴2022年度时需要怎么做?
你好1; 多计提的冲了 。 然后 年报里面去调增
已经在以前年度调增过了,当年未发放工资就已经调增了,我现在冲销了需要在2022年报里怎么提现?
你好; 现在红冲之后去调减
2021年当年会计上是40的工资,有20未发放,税务纳税调增20,2022年全年计提工资100,发放110(有10万是2021年工资),2023年3月冲销了2021年多计提的10,请问2022年年报职工薪酬纳税调整表怎么填?
你好; 你你之前的 20没有发到底后期 会不会发 ; 如果不发 就 不管这笔 ; 你只管22年的 ;按100写账载金额; 按110 写 实际发生金额; 税收金额写110 ;
不发了,是计提错误,所以在2023年3月份已经冲销了10,这样就会导致3月份未分配利润增加10,但是我2020年年报时这10已经纳税调增了啊,是不是等于多增加10利润?
你好; 意思是21年本身就多计提了20 ; 那你才红冲10 ; 也不对哦 ; 你是到底多计提了10 还是20 ?
还有10在2022年发放了,2022计提100,发放110
这样的话; 你按100写账载 金额; 按110 写 实际发生金额; 税收金额写110 ;之前调增了20 ; 现在调减10