你好,10万是代收代付的款项?
甲企业是增值税一般纳税人,主要从事白酒生产和销售。2021年5月,甲企业主要业务如下:(1)向A烟酒专卖店销售薯类白酒30吨,并开具了增值税普通发票,取得含税收入300万元。此外,还向A烟酒专卖店收取50万元品牌使用费和25万元包装物租金。(2)委托乙企业加工散装药酒3吨,由甲企业提供30万元原材料。提货时向乙企业支付加工费3.39万元,乙企业已代收代缴消费税。(3)委托加工收回后,B车间领用2.7吨的散装药酒继续加工成瓶装药酒5400瓶,通过非独立核算门市部销售,每瓶不含税售价150元。剩余的03吨散装药酒发放给员工作为集体福利,同类药酒的不含税销售价为每千克200元》(药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克·)*要求:根据上述资料,按照下列序号计算回答问题,每问需计算出合计数。(1)计算本月甲企业向A专卖店销售白酒应缴纳消费税。(2)计算乙企业已代收代缴消费税》(3)计算本月甲企业销售瓶装药酒应缴纳消费税。(4)计算本月甲企业分给职工散装药酒应缴纳消费税!
某公司 2018 年 5 月发生有关消费税、增值税的经济业务如下:: (1)委托外单位加工材料一批(系应税消费品),发出原材料实际成本7.2万元;加工费2万元,增值税3200元 (取得专用发票),受托方代扣代交消费税1万元,共计 33 200 元均以存款支付;收回的加工材料 60%拟用于继续 生产产品,40%直接用于出售。 ①发出原材料委托加工。 ②以存款支付加工费和代扣代交消费税。 ③收回委托加工物资(收回物资为包装物)。 (2)销售产品一批,取得销售收入90万元,增值税税率 16%,50%价税存款收存银行,其余 50%尚未收到。 (3)公司出售一项商标权,取得不含税收入 30 万元存入银行,商标权账面余额 50 万元,已计摊销 25 万元,未计 提过减值准备,增值税税率6%(不考虑应交的其他税费),出售商标权已办妥手续。 要求:根据上述资料编制必要的会计分录。
收了一笔加盟费用里面包含加盟费用,还有代加盟店装修的费用和采购材料的费用,假如26万里面有16万是加盟费用,另外10万是代加盟店装修,然后实际装修 成本暂定的情况怎么入账
H家具公司为增值税一般纳税人,2019年发生的有关业务如下:(1)8月13日,发出一批木材委托某地板厂加工实木地板,木材的实际成本为30万元,该批地板收回后准备自用。(2)9月10日,结清地板加工费,取得的增值税专用发票上注明的加工费27万元,增值税税额3.51万元,以银行存款支付。(3)9月15日,生产车间领用低值易耗品一批,实际成本0.5万元,采用分次摊销法进行摊销,估计使用2次。(4)9月25日,支付地板往返运费,取得的货物运输增值税专用发票上注明的运费8万元,增值税税额0.72万元,以银行存款支付。(5)9月28日,收回地板,以转账支票支付由地板厂代收代缴的消费税3万元。(6)10月10日,公司对租赁的销售门店进行装修,领用地板45万元。取得的增值税专用发票上注明的装修费45万元,增值税税额4.05万元,以网银支付。(7)10月30日,该销售门店装修完成达到预定可使用状态并交付使用,租赁期10年,按月进行摊销。假定不考虑其他因素。(8)12月20日,报废9月15日领用的低值易耗品。[要求]根据上述资料,编制相关的会计分录
您好!老师这个问题我怎么做损益表1.开业的投资如下:装修工程款2893万,设计费225万元,加盟费300万元,开店筹开费用286万元,商品采购费用832万元。其他开办费120万元。合计开店费用约4656万元。 2.经营业绩如下:2022年12月实际销售额151851(拾伍壹千捌百伍拾壹)2023年1月-12月全年实际销售额为11,976,004.37(壹仟壹佰玖拾柒万陆仟零肆元叁角柒分)。 2023年租金收益439万元。 3.运营成本:人工成本375万元,租金和物业费能源费629万元,缴纳给日方费用100万元,其余费用176万元。运营费用大约1280万元(不包含财务费用和折旧分摊)。 4.023年的财务报表亏损大约506万元(不包含财务费用和折旧分摊)。2024年租户退租的比较多截止到现在看财务报表肯定是亏损。而且书区的销售额是下降的。
已经勾选认证发票在哪查询
老师,如果2024年9月份开始报的个税,残保金的人数是除以12个月算平均数,还是从9月份开始算平均数?
老师,你好!请问下我公司是房屋出租收取租金的。按照租赁合同约定,租金半年交一次,交的时间为上年12月交次年1-6月,7月交7-12月的租金。如果租金在上年12月跟当年7月都有全额收取,怎么记账跟申报增值税?如果对方在当年3月收取了1/6月的租金,又怎么记账跟申报增值税?
海南税收优惠政策 有哪些
老师,餐费是公司统一喊餐,取得普票,申报个税时,需要把取得发票的金额分配到那个员工上申报个税是吧
老师,您好 请问专利和软件著作权可以估价转让吗 对于估价有要求吗
老师,你好,我们公司法人每月都有交租金给房东,房东没有给我们开租金发票,我们这个租金成本怎么办?企业所得税我们租金这部分没得充当成本吗?
请问打印交款凭证可以去银行直接缴纳税款吗?三方协议用不了时
制造挖掘机的企业,老板想把各部件都分出去给其他小规模企业生产,最后进回来直接组装挖掘机,目前这个企业是都是外包组装挖掘机,外包人员在车间领用材料直接组装各个部件,最后组成整个挖掘机。这样是否会比自己从头到尾生产整台挖掘机的成本低?如把发动机、液压泵、分配器发给三个不同的人制造(这三个人就是内部员工),最后从三方进货回来,自己组装整机,老板想着小规模开票可以免税,这样成本少,麻烦老师帮我分析一下
老师,个体做税务登记是,勾选定额核定吗
对的,可是我们也会挣差异金额,比如最后实际装修8万那么我们挣2万,因为加盟店一般是要二个月才正试完成这个加盟项目
你好 借:银行存款,贷:其他应付款,主营业务收入,应交税费—应交增值税
就是26万全部做收入?然后成本单月可能还不能确认的情况呢
你好,是16万%2B2万做收入,8万做往来款处理
那个8万成本是预估不是最终的成本费用
你好,8万是做往来款处理 ,这个根本不是你们单位的成本
如果超支的情况呢怎么入账
你好,如果超支的情况,需要做营业外支出处理