您好,计入了在建工程的,日期写今天的

我们是建筑行业,以前是核定征收,所以固定资产在账面上是没有折旧的,现在转查账征收之后,公司对还在使用年限的固定资产开始折旧,现在的问题就是,账面上的固定资产净值与实际不相符,这个问题应该要怎么调整一致了?
因为公司以前没用系统做固定资产,现在上系统了,我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片,点资产工具栏对账,固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗,如果做了账就不平了,资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写,因为是按照计提折旧后的净值填写的(原值),计提折旧没填写,是按照计提折旧时间填写入账日期,还是按照当初购买得日期填写入账日期
老师 你好 我想问问 我们公司是物流公司 现在公司要自己建一个加油站 目前还在修建期间还没开始使用 那在使用前产生的一起费用 比如场地费 设计费 各种安装费 这些费用我要怎么做账呢 可以直接做进费用吗 还是说做在建工程 最后转到固定资产? 可以教我一下怎么做分录吗老师
在建工程转入固定资产,卡片上怎么填写使用日期,其实早就使用了,一些前期费用前期没发生,虽然,固定资产已经使用,我还是把这个费用计入了在建工程,这样对吗?现在要结转了,不知道在固定资产卡片上怎么选择使用日期,是今天还是填实际的20年的
老师,我们公司新建了几条船,已经在使用了,所以暂估入固定资产了,其实在建工程的发票也收到了,但在建工程账上一直有四百多万最后没结转,现在是暂估少了,账上还有再见工程四百多万,我应该怎么做分录调整?之前做的折旧还需要调整吗?
老师好,我公司是做加盟连锁招商的,主营收入就是加盟费,主营成本是广告费,现在是亏得比较多,老板想把这家公司的广告费由另外一家公司支付,算到那家的成本去,那家是独立核算,非总分公司/母子公司,但是法人是同一个人的公司,可以吗
请问以前的纸质专票找不到了,现在可以在电子税务局上勾选抵扣吗?
你好 老师 之前纸质发票的时候 认证的发票清单及汇总是打印与抵扣联发票一起装订的 现在都是电子发票了 这种认证的清单还要打印出来与做的凭证一起装订么
我司是眼镜生产企业,原计划年初用来招待客人的酒水卖了一批给供应商,供应商要求用应付账款抵账,请问要如何做帐呢
什么是制造成本?老师可以解释一下吗?
你好 只有一份明细账 接下来该怎么接着做账呢
制造业的电费计入哪个科目呢
老师,25年多计提了50多万折旧,再怎么操作
老师好。小规模纳税人,给人家开票收几个点应该
老师,过年厂里放的烟花发票入什么科目啊
嗯嗯其实不是今天,这没关系是吗,我账面上是2月份输入的。固定资产卡片忘记输入了,
您好,没有关系的,2月可以的