你好暂估的是收入吗请问?
老师,我7月暂估结转了成本,9月来的发票内容和金额和我暂估的不一致,这种情况怎么处理好
因为2020年第四季度销项金额大,很多成本票没有收回来。在报企业所得税的时候,我账务处理是进行暂估成本。成本票估计得2021年3月左右供货商会开出来。像本年收回成本票是冲暂估,做一个和成本票正确的分录。像这种跨年的应该怎么处理呢?
你好,上一年度暂估的金额本月开回来了,但是本月没有往出开发票,这种情况怎么处理
你好,暂估的发票这个月开回来了,本月没有开销项发票,怎么报税
请教老师,上年度暂估的合同成本里在汇算清缴前收到发票,金额比暂估的要多,这种情况多出的部分怎么处理?
老师我们公司是做二买卖二手车的,我们公司自己开具了一个反向二手车销售统一发票3000,然后又卖出去了,也开了二手车销售统一发票3500,我看电子税务局显示合计金额6500,老师问报税是按照多少申报,我公司是小规模
老师,物业公司代缴水电费后,给我们开的发票写的都不一样,您看哪个不能用
你好,救生衣的气囊装置开票分类是什么?
老师,公司每个月从公户里扣的个税,是申报的个税,那员工到时候还需要每年汇算清缴么,每个月自己通过APP上交的是这部分么
开具发票验发票的网址是什么
老师您好,我想问一下,我们卖纯材料给挂靠方,我卖材料里要写工程项目名称吗,要是写怎么写呀
老师,我们有个中间商客户一直是按不含税单价发货和入账的,等第三方要票的时候再开,不要就不开了,所以一直的凭证都是借应收账款,贷主营业务收入。那期间开票的话怎么入账?借应收账款,贷应交税费-销项税就行?不管主营业务收入这块。还是等货款全部结清在入账?
老师要是有人问能不能帮他找点发票,他要抵扣个税,是啥意思?抵个税为啥还找发票
老师,你好,采购货物为药品,发生破损,物流赔偿,对公收款?还是怎么处理
我们在抖店返给客户的款 怎么入账 没有发票
暂估的是库存
那您就正常的冲销去年暂估的凭证,然后今年按照发票正常的入账就可以。
但是本月没有往出开发票,税务局是要退税吗
您好,您如果有进项税留底,可以向税局申请。
这种情况必须退税吗
不是的,你也可以后期抵扣应缴
收到发票如何冲暂估
首先把去年的分录抄一遍。借贷方向一样,金额写负数就是红冲。第二步,按照发票正常入账。这样前后两个分路,一正一负抵消。
这种情况如何处理
这样子在本年一正一负不影响以前损益,也不用做任何调整。
光有进项没有销项是要退税吗
如果镜像有留底,可以申请退税。
进项税有留底,可以申请退。
不想退税怎么办
不想退税就直接放着留底,后期抵扣就可以。
发票入账不抵扣怎么处理
抵扣可以一直先放在进项税里面。
具体怎么做账
取得进项发票 借成本或费用等。应缴税费应缴增值税进项税 贷银行存款