你好,是不是您的供应商没有给您开成本票?你要查一下是什么情况?找对方开票就行了。
请问老师,我们是一家人力资源公司,我们收到客户的劳务咨询费,有合同,帮他们解决员工问题,提供咨询服务。然后用自己有几十号人工作,都是自己员工相当于客服之类的解答他们问题,不是派遣他们的。我收到咨询费做账,主营业务收入,现在免征增值税,然后用给自己员工发工资,这个流程有风险吗?这样做账有问题吗
老师,您好!问一个实操的问题,我们公司是做健康咨询的,所以主营业务收入就是健康咨询收入,成本是员工工资,每个月都计入销售费用,那请问有主营业务有收入时如何结转成本?分录怎么写?是结转之前所有的销售费用还是只结转本月的?
老师们好,咨询下,我们企业账面有收入,有费用就是没有成本,请问会出现什么问题,怎么解决?
#老师,我想问一下,我们是一个批发奶茶的企业,进货时,有些有发票,有些没有;但我们销售收入都是进公账,那成本如何决定,成本核算用什么方法#
公司按税后工资谈的,签合同时工资应该怎么签?
发货货物,没有收到发票应该怎么做账了?是做借应收账款 贷:库存商品吗?
老师,银行客户端打印银行承兑汇票,因为背书了好多次,我放在凭证上的是不是只要收票据那张和我公司背书给下游那张,其他的不用吧
老师您好,制造费用直接结转主营业务成本可以吗,还是先转生产成本
老师好,请问一个问题,我们是一般纳税人 小企业准则,我们生产的塑料片卖给对方生产涤纶,有一些客户低价买我们的差塑料掺在别家买的好塑料里面生产,会出现3月发货,8月才用用完的情况,8月才给我们出验收单或者8月才让我们开发票因为他是一点点掺在里面 会慢慢用,然后准确单价和准确验收重量都在用完以前确定不了,这种情况可以不可以开票当月确认收入?
你好,转让债权债权怎么做分录,我们是转让方
我看着24年2月份有个红字发票,我记的是借应收账款,负数,贷主营收入负数,销项负数,但是应收账款的客户名称选择错了,目前怎么调整一下呢
老师,开票额度不够,申请调额上传合同,不是要开票额度公司也没关系吧。比如给a公司开票,传b公司合同?因为那个合同找不到了
在携程旅行买的飞机票,开出来是旅行社给开的飞机票,要是取得行程单能不能抵扣
老师,公司去年有售卖农药,购进了一批药但仓库漏入库到系统,也没给财务进行账务处理,但由于公司去年底就停止售卖农药了,库存农药也已经处理完了。现在这批农药的供应商把他们的销售单发给我们要求付款,请问我把这笔款付出去该怎么处理?
老师您好,因特殊原因 无法获得称本票,不是不开,是开不了
你好 那只能纳税调整了 平时可以暂估 年报时调整