你好 ; 是的; 走坏账处理的

我公司2年前支付的应付账款,因在代账公司,不知道发票金额不对,最近拿回来发现多付了10元,但是对方已经倒闭了,转入营业外支出需要什么凭证吗
老师,我们1月付了一笔货款,但是对方不做了,确定拿不到发票了,是要转入营业外支出吗
老师我们支付的货损赔付款,对方给我们开票了,开的发票不是我们能用的,那是不是我这边做营业外支出,那是不是我这边不要抵扣进行税
老师 请问哈 我公司发货了,货物所有权转移给对方了,但是对方一直不付款,那我们这个业务按税则来说,是不是需要确认收入了?
老师,我们收到了货款,也给对方开具了发票,但是货物没有发出不确认收入可以吗
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数,6月底前需要申报工资吗,社保上,等7月份按填报工资和最低基数,谁高,按哪个交
老师,河南周口,社保缴费,需要上传最低工资基数吗,2025年的,还是,不用申报,等7月基数出来,按最低基数
朴老师,我公司高管的个人社保费由公司承担,那公司承担的员工个人社保费记为管理费用,但是就是无票支出,不能税前扣除是吗?
借,坏账准备,贷,应付账款,然后,借,营业外支出,贷,坏账准备,老师,麻烦看下对不对
你好; 你货物收到没有; 你支付怎么走科目的
支付,借,应付账款,贷,银行存款,货是收到了,但是没有账务处理,
你好; 那你直接做; 借库存商品 贷应付账款; 只是货物 销售或者自用后; 汇算调增成本; 我还以为你没有收到货物
老师,确认坏账是不是也有要求的,我百度了一下,这个公司不提供发票,并不是倒闭了,是跟我们对接人联系不上了,我们要不到这张发票了
你好1; 是的 ; 如果对方 不愿意开; 公司还在; 找对方开; 对方不开; 投诉给税务局;税务局会找他们开给你的
好的,谢谢老师
不客气的; 帮到你就好;