你好,你把这个退税勾选退回来,不要直接开红字信息表,你开了红字信息表的话,需要进项转出。

请问供应商开给我们的专票,我们抵扣了,但是现在发现供应商发票买错了,我们做了红字信息表,但是供应商在我们开红字信息表的当月,没有把纸质的负数发票开出来,这个要怎么处理呢?
我们是全电发票试点企业,需要开具红字专用发票给对方,现在我们提交了红字信息确认表,需要对方确认一下这张红字信息表,对方是用税务ukey的,在什么地方确认
我们是跨境电商企业,收到一个供应商的全电发票,已经进行退税勾选确认了,发现发票有误,需要开红字发票信息表,但是开票软件无法开全电发票的红字信息表,这个要怎么弄?
请问一下: 原来的税控盘已经不能领纸质专票了,但是现在有一张票需要冲红,只能去开全电发票冲红,我填了红字信息表很顺利,但是无法开红字发票呢,我点选项啥都没有
外贸企业,2月份收到的进项发票,发票已做退税勾选确认,发票已认证已稽核,现在发现发票错误,税退不了,对方要冲红,重新开具,之前勾选确认的发票,怎么撤销勾选,怎么操作,我们还需要给销售方,开具红字信息表吗?
去年出口的货物,没有取得进项发票,当期视同内销了,冲红以前外销发票,开具内销普通发票,小企业准则做账的,会计分录
税务查虚开发票,我们有几笔业务,是十多前的业务了,有进项发票,有打款记录,没有合同了,对方公司已经注销了,无法补合同了,会被认定虚开发票吗?我们是一般纳税人。
老师Ktv需要报文化事业建设费吗
老师,请问一下,是不是像资产类的,交易性金融资产,应收账款的减值,存货的减值,长期股权投资,无形资产,固定资产,都是影响利润的科目,都是为了不忽悠股民,所做的分录?
给人家开发票额度不够了,多长时间更新呢
老师,我们是白酒制造业,仓库里包装物还有瓶子很多都是库存数大于账面数,假如税务部门检查我们应该怎么合理解释啊
物业服务费已开具专票,已确认收入,对方对发票已认证,对方中途撤离,要求退物业费,账务能处理吗
老师,企业的实际挖制人(不是法人)入到公司100万,公司用这100万兑成汇票,再用汇票进货,有钱后再还实际控制人100万,这样做有什么不妥吗
老师,请看下经营范围如下餐饮管理服务、商务信息咨询、展览展示服务、酒店管理服务、礼仪服务、企业管理服务;销售:酒店用品、厨房设备、厨房用品、洗涤用品、日用百货。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:餐饮服务;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:棋牌室服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主,请问能开人力资源服务发票吗
老师在第一二三季度都是30万元在第四季度是120万这时第四季度就要按1%缴纳所得税对吧
去电子税务局里面申请退回。
怎么勾选退回呀?
在出口退税申报那里吗?
首先我们登录电子税务局选择“我要办税”—“出口退税” 第二步选择“出口退(免)税申报”中的“进货凭证信息回退申请” 选择“新建”填写“进货凭证信息回退申请采集表”将我们错误认证的发票信息如实填上 最后选择“数据申报”-“生成申报数据”如下图图4所示,将进货凭证信息回退申请上传到税务局审批。审批通过后我们便可以重新对发票进行认证了
那个申报年月对应的是什么?
你好,就是你申报的出口退税。
我们对应的报关单还没有申报退税
你说的是我们对应报关单的年月吗?
你好,你看下必须填写的吗?
是必填项
申报年月、申报批次、申报序号,这里都是自动生成的,不要修改。
可是我们这里显示申报年月是2022年11月
可是我们现在申报的退税是在申报2022年12月的,也有今年的
默认的就可,你不要选择了。