你好 你们正常生产经营中有使用到,不是个人消费,就可以抵扣的
老师 有公司要注销 一般纳税人 应交税费有余额 我查了一下是因为我接手之前 进项票在电脑上已经抵扣 但发票未做账 而现在发票也不知道在哪里了 这样的情况 该怎么办?
老师下午好,个人消费的进项税不能抵扣,请问个人消费的概念有点模糊,比如老板买来电脑在单位办公用,或者员工个人出差的所有进项发票。这些算个人消费吗?
1.老师,外购的电脑作为奖励给员工,视同销售吗?进项税能抵扣吗,还是做进项税转出处理,借:应付职工薪酬—职工福利费 贷:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税额转出 是不是本质上,视不视同销售,这个进项税我们都不能抵扣,视同销售,一进一出平了,不视同销售进行又要转出,还是不能抵扣 2.如果是原本应该给员工奖励8000元,公司出钱买了11000的的电脑,剩下3000员工自己付,这个账应该怎么做呢,现在是公司收到一笔11000的采购电脑的发票,如何做分录呢
老师,我公司是一般纳税人,税率是9%,以前拿到农产品进项发票的时候都是票面金额*9%抵扣进项税,现在农产品合作社给我司开1%的普票,请问现在还能抵扣进项税吗?怎么抵扣呢?
咨询关于进口业务的进项税问题。 海关进口增值税专用缴款书上的“缴款单位”写双抬头的情况下, 1. 是否两家单位可同时在“增值税进项认证平台”都能看到该笔进项税? 2. 如果其中一家单位已勾选抵扣了该笔进项税额,另一家公司在其电子税局的“增值税进项认证平台”里,就无法看到这笔金额,因而也无从勾选抵扣?
5月27日才开课,我是个纯小白请问现在应该点那,去什么地方去预习呢?
哦,预交个人经营所得税时候,平时假如说累积到9月份,他不到那个200元的营业额,200万的营业额,如何计算个税?个税不有一个200万不到的话,可以免一半的那个税的那个优惠政策吗?那如果他是9月份是180万呃,到12月份能到到200万,这种情况下,这个180万如何缴纳个人经营所得,是减半征收还是正常进行征收?
老师,我们之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的应收余额都转入新的客商了,那收入是每月结转,那收入的客商如何调到新的客商来呀?
去年12月份该交的代扣代缴所得税在今年4月份补交,2025今年汇算用不用调增?
物业成本和收入可以不匹配,只要收入不用转成本,这样可以吗?
老师好,小规模纳税人2024年第一季度红冲了2022年的免税普票,金额:223110。2024一季度还开具了2张专票,金额:165048.54,税额:4951.46。普票1张:金额:220900.99,税额:2209.01。2024年一季度申报增值税时忘填报红字发票,现在需要更正2024年一季度申报增值税,请问增值税报表怎么填写
老师:我们盈利,但是账上没钱怎么查原因
外资企业,法人也是境外的自然人,请问每年都要找事务所出审计报告吗
开具电子发票普票,可以有清单吗?
汇算清缴的基本勾稽等式有哪些
办公用品可以抵扣吗
可以的,可以正常抵扣的