你好,只要你的应纳税所得是零的话,它都一直是零。

请问企业所得税汇算清缴时候,减免所得税优惠明细表不能保存和提交,主表上减免税额那里也是零,怎么办,公司是属于小微企业的,预缴申报也已经减免了
做完企业所得税汇算清缴后,申报的时候出现了第一张图,然后根据提示看了主表,这个应纳税所得额是弥补完以前年度亏损后,表单自动生成的0,打开减免所得税优惠明细表点击数据读取后,所有的数据自动生成也是0,我点击保存弹出来第三个图片提示,麻烦老师看看是什么情况?
你好,老师,申报企业所得税汇算时填报减免所得税优惠明细表一直默认不变,怎么回事,不管应纳税所得额调动,都是那个数,现在应纳税所得额为0,减免税明细表数据大于0,导致主表保存不了
老师您好,我今天汇算所得税的时候收入少写了10多万,现在重新报所得税,有个问题就是我的纳税后调整数现在是101580.03元,意味着要缴纳税费,现在在那个减免税所得优惠明细表应该怎么填写
老师您好,请问填写所得税汇算清缴“减免所得税优惠明细表”时,那个“行次1 一、符合条件的小型微利企业减免企业所得税”中的金额数值,是系统自动根据所填报的数据自动计算的是吗?不用修改了?
现在申报工资平均数,在社保系统,6月底前申报完,申报的是什么时间段的工资平均数
以前开的收购发票、抵扣了怎么办?现税务局讲不能抵扣
向企业各职能部门拨付的备用金为什么通过其他应收款核算呢
企业新注册 筹备期 需要发工资 无收入 ,公司款项是以投资款认缴打入公司比较好 还是以个人借款的形式打入公司 ,结合企业 2年内 走简易注销。 请教一下前期款项以什么形式打入公司比较好
老师,请问合同是12000元,发票开的也是12000元,但是钱打了15000元,说多出来的3000元做为辛苦费。请问这3000元辛苦费怎么处理?要开发票吗?
董孝彬老师,我公司有的产品是委托加工的,我公司是委托方,受托方提供原材料,给受托方(A公司)付费用的时候是借:委托加工物资,贷:银行存款。包装物(桶)是我公司从B公司买入直发到委托加工单位,从B公司买入包装物时的分录是,借:应付账款-B公司,贷:银行存款。直发包装物时的分录,借:委托加工物资,贷:应付账款-B公司。产品加工完之后的分录是,借:库存商品-C产品,贷:委托加工物资-A公司,贷:委托加工物资-B公司。A公司和B公司给我司开的发票,我应该放在入库的这比分录后吗?
老师,我想问一下,比如我公司小规模纳税人需要开10的建筑工程劳务票,那么我可以做10万的工资个税申报作为成本吗?
董孝彬老师,我公司是电商公司,是小规模纳税人,在25年12月做账时,我知道平台要开给我公司的发票金额是多少,但是发票要在26年1月开出来,在25年12月做账时就暂估: ①25年12月:按已知平台应付金额做费用暂估,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-暂估应付;②26年1月:先红字冲掉上年暂估,借 销售费用-平台服务费(红字),贷 应付账款-暂估应付(红字);③26年1月:再按实际发票正常入账,借 销售费用-平台服务费,贷 应付账款-平台公司(小规模不涉及进项税,发票价税合计直接全额进费用),然后发票放在实际入账的这笔发票里。那25年12月暂估的这笔费用后不就没有发票了吗?如果税务局查25年的汇算清缴,这笔暂估因为没有发票不就要纳税调增?
老师你好,25年底可以把折旧完的固定资产余额结转到固定资产清理然后转到营业外么,因为26年要重新建帐录入固定资产,25年已经折旧完的固定资产系统不允许录入,只能录入尚未折旧完的
老师,我这边有个ktv,去大厅做的税务登记,但是他没有给我核文化建设事业费,我是不是可以不用申报这个了
你主表保存一下,然后再打开或者是退出去重新进试一下。
他现在不是0,自动带出来的不是0,没法修改
你好,就应该是系统有问题,你再退出去重新进视一下,把这个主表重新保存。