你好,具体的是哪几个不一样的?
老师好,我想问一下,我现在手里新接的一家帐,现在是小规模准备升为一般纳税人的,2016年注册的公司,没有帐,只是之前给代账做的,财报表,资产负债表数据就是胡乱填的,今年6月份之前负债表有期初数据,没有期末数据,6月份之后代账会计胡乱填了期末数据,没有任何根据胡乱填的,我想知道我这边接手后该怎么做呢
老师我从外账公司接账回来,初始数据是按照他们提供的科目余额表入的,8月接回来,现在报所得税打出的利润表本月数跟本年累计数是一致的,这样对吗
#提问#老师好,接着11月的数据,在12月新建账套,科目余额表资产和负债的期末余额都录到期初数据中,本年利润也录入了,那么所有者权益的累计借方和贷方数要录入吗
老师,我公司现在需要换财务系统,需要把旧系统的期末余额放到新系统上,可我有一个问题,资产负债表的预收账款期末余额=应收账款的贷方余额+预收账款的贷方余额, 比如 预收账款-A客户 借方余额5000 预收账款 -B客户 贷方余额60000 应收账款- 甲公司借方 10000 应收账款-乙公司 贷方30000 可是我在新系统上按照旧系统的科目余额数据数据对应科目下客户录入数据,结果在新系统上资产负债表的期末 应收账款是70000 预收账款55000 可是在旧系统资产负债表的期末余额是 应收账款 15000 预收账款期末余额90000 为什么会这样呢,我都是按照对应的科目输入数据的。
老师,才发现12月计提的奖金还在研发支出科目,月末忘记结转了,1月用未分配利润科目调整后,申报年报财务报表时要按照调整后的数据申报吗?要手动调整资产负债表期初数吗?调整了就跟第四季度财报表不一致了,调整后后面申报财务报表跟1月账上财务报表也会一致吧
老师好!补缴2022年度企业所得税和滞纳金的账务处理
老师,售楼部销售人员有五人购买售楼人员服装的专用发票的进项税额能用于抵扣么?
老师好!请问我们建筑公司是小规模,下个月升一般纳税人,之前的项目的税务如何调整?之前开1个点的发票,以后开9个点的发票?
统计局的本月销售比上年本月销售多,增速超过30%要写原因
老师,公司有个员工离职了,不给他交社保了怎么操作
其他应收款很多的情况说明怎么写?
老师,书上为啥写的是动产抵押权是合同生效时设立
工程款收到后,巡查组检查工程后,需退回一部分工程款项给业主,这样需要怎么入账,会计分录怎么做呢
老师好,研发费用要占到收入的多少比例比较合适呢
员工火车票可以计算抵扣吗,计算公式是什么?
返回去看下你录入的。
科目余额表是对的,试算平衡是平衡的
要看哪里呢
你好,科目余额表的余额和你资产负债表期初余额对比