你好; 记入营业外收入栏次体现
老师请问金蝶软件中利润表中其他收益有本年累计金额在报税时的利润表中填哪一栏呢,没有找到相对应的科目
财务报表季报的时候, 1,利息费用怎么填?利润表实际的显示财务费用:-500.89, 其中:利息费用:166.62;利息收入:-667.51。财报上,财务费用填写:-500.89,其中利息费用:也是填-500.89 还是填166.62? 2,利润表上的其他收益再报表上面没有得填写,我应该填在哪里呢?报表上 只有投资收益?
其他收益科目: 出利润报表时,把原来利润表中投资收益改成了其他收益(它的数据是加计抵减得来的)。 申报的时候利润表中没有其他收益的填列项只有投资收益,请问其他收益要怎么进行填列?
老师损益类科目其他业务收入。结账的时候用来冲减什么。在利润表和资产负债表上面的填写项目是什么
老师好,我想问一下退个税手续费计入了其他收益了,在年度汇算清缴的时候申报利润表的时候申报利润表里没有其他收益这个科目,那我把这个金额计入哪里
请问合伙企业不是股东,是委托代表的工资薪金能税前扣除吗?
月末结转销项税简化记账借销项税金贷未交增值税借未交增值税贷进项税金可以吗
老师,有一客户,每次回款都要扣钱,说是品质异常扣款,也没有通知我们,直接扣了,每个月回款和开票金额对不上,差一千多块,这一千多块,我要挂什么科目? 我们开票,有增值税,长期这样下去,我们利润,企业所得税也会增加?我想不通,对方的会计怎么平账的?
老师,普通发票对于买方卖方来说,做账分录不同么
请问老师,我公司采购价格约定不含税价100万元,实际付款也是100万元,但发票按照113万元开,我该怎么入账,借:库存商品,贷:银行存款100,税费部分该如何处理
老师好,个人开票给公司劳务费,增值附加按1%缴纳,个人所得税是按4000以下减去800,4000以上按20%吗?如果公司不代扣代缴,个人自己缴纳什么时候可以缴纳
老师您好,公司是一般纳税人法人,他有自有财产把房屋作为办公室经营用房,他如果写无偿使用情况下,是不是房产税和土地使用税则科黑核定公司缴纳,如果自有房产租金租给公司,房产税和土地使用税就不用公司缴纳了 前些日子我们经理用手机代开发票开租金给租赁发票给公司属于租金费用吗?但是由于房租价过低要求提供证明。这种应该情况下应该怎么处理 实际上是经理自有的房产了,租金给我少了还不行,不写租金是不是也不行
老师,你好,跨境电商的广告费啥费用领导说按销售额分摊,我们收入涵盖销售原价,销售原价折扣,销售退货原件,销售退货折扣,运费补贴退货运费不补贴,,老师,我按销售原价减销售原价折扣减销售退货原件加销售退货折扣来算吗
老师,制造费用是指?
老师,一家小规模公司,只有法人一人,做工资报个税也只有1法人一人,6月份做法人的变更,前法人就退出了,新法人在别处有任职,这家公司可以不做这个新法人的工资不报个税吗,会不会有风险
是转出的加计抵减额,缴纳增值税时进行抵扣。 做分录: 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税18800.47 贷:应交税费-未交增值税18800.47 借:应交税费-未交增值税18800.47 贷:其他收益18800.47 得到的其他收益数据。
你好; 那你这部分也是记入这个栏次去; 没有栏次写
那这个转出加计抵减额这个分录是不是做的有问题,必竟都用做抵扣了,怎么算做营业外收入呢?
你好1; 你抵减的话 可以走 营业外收入或者其他收益科目去; 你报表里面没有其他收益; 你走营业外收入栏次体现
是做加计抵减抵扣的时候最后一步这样做吗? 借:应交税费-未交增值税18800.47 贷:营业外收入18800.47
你好 ; 是的; 缴纳税费的或者是抵减的时候可以直接这样走科目的