对的其实站在税务局的角度,你先开票,他还高兴一点,反正你提前就要缴税。

麻烦不悔老师回答一下: 汇算清缴后的日后调整事项,假设是退货,那么次年的会计账上处理是: 借 递延所得税资产 贷 以前年度损益-所得税费用 借 所得税费用 贷 递延所得税资产 ? 因为我理解的是,这里的以前年度损益-所得税费用和所得税费用,都是为了把税法上的所得税费用调整为会计上的所得税费用。 又因为只是会计层面上的调整,汇算清缴已经结束,不得影响应交税费-应交所得税,所以是用了递延所得税资产。 我的做法和理解对吗?
关于递延所得税,以下说法正确的是( )。(2 分) A.从资产负债表来看,递延所得税作为暂时性差异对未来纳税的影响,是某一特定时期的发生额 B.虽然无形资产初始计量时账面价值不等于计税基础,但按照规定也不能确认递延所得税 C.与递延所得税资产或递延所得税负债发生对应关系的会计账户(科目)应为所得税费用而非其他科目 D.递延所得税资产的确认应以未来期间可能取得的应纳税所得额为限 多选题,这个选哪几个,求求求
会计上市可以一次性开票,税法上是不允许的,但是会计上这么做不算错对吗,顶多产生递延所得税负债,所以对所得税的影响额不变对吗?
会计上市可以一次性开票,税法上是不允许的,但是会计上这么做不算错对吗,顶多产生递延所得税负债,所以对所得税的影响额不变对吗?
老师,可供出售金融资产公允价值上升影响递延所得税资产还是递延所得税负债啊,如果是影响负债,是不是说可供出售金融资产公允价值上升,就是账面价值大于计税基础了,所以相对于一般说的可抵扣暂时性差异,然后这个是递延所得税负债,还是怎么理解?
借用别人的叉车,装卸搬运自己的设备,对方能不能开装卸搬运服务?
老师,你好。a公司和b公司签订了一个合同。A公司现在由于资金困难无法经营下去了。找了b公司。请B公司来管理a公司的酒店,那a公司欠的税金由b公司的法人垫付,这笔账没有走公账,现在b公司账上收到的预收款,来还垫付的税金,钱打到b公司法人的私卡上,这分录怎么写呢?
老师,我在申报企业所得税汇算清缴应付职工薪酬那里,25年发了一笔24年的工资也要算在实际发生额里面吗
老师,这道题怎么列分录?
麻烦问一下老师,饭店开餐饮发票,大类改成生产生活服务~餐饮费了吗?
视同内销的销项税,可以用以前的留底进项抵扣吧?
公司理财购买做什么分录
老师您好!我想请教下,我们酒店开业期间2024年4月买的一批 布草,当时做的是长期待摊费用,2024年年底的时候盘点布草少了共三千多块钱,找洗涤厂赔了,这个三千多块钱直接抵消了我们欠洗涤厂的洗涤费,我当时把他冲减了长期待摊费用,然后还冲减了等于已计提的9个月的摊销费,前几天做汇算清缴完后,问了下豆包,说做错了,不该冲减长期待摊费用,,老师您怎么看
@董孝彬老师个人代开直播服务发票选择生产生活服务*影视广播广告发布服务还是生产生活服务*文化服务
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